フィットイージー株式会社(FIT EASY Inc.)は、24時間型フィットネスクラブに「アミューズメント要素」(シミュレーションゴルフ、サウナ、セルフエステ、コワーキングスペース等)を融合させた「アミューズメントフィットネスクラブ」を全国展開する企業です。2025年10月末時点の店舗数は238店舗(直営23、FC215)に達しています。主な収益源はFC加盟店からのロイヤリティやシステム利用料に加え、FC店舗の新規出店に伴う「開発売上」です。競合環境としては、チョコザップ等の低価格帯ジムや専門特化型スタジオが増加する中、付加価値の高い「サードプレイス」としての差別化を図っています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-10 期末、2026-01-29 提出)収益性
営業利益率
23.8%
≧10%が優良
ROA
29.0%
≧5%が優良
ROE
34.5%
≧10%が優良
ROIC
23.9%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
45.8%
≧10%が優良
営業利益成長率
41.7%
≧10%が優良
EPS成長率
34.9%
≧10%が優良
3行解説
- 圧倒的な成長スピード: 売上高は前期比45.8%増の97.31億円、当期純利益は同41.3%増の15.28億円と、FC展開を軸に大幅な増収増益を達成。
- 高効率なビジネスモデル: 開発売上が全体の6割超を占め、ROE 34.5%、自己資本比率 58.4%と極めて高い収益性と財務の健全性を両立。
- 還元姿勢の強化: 2026年10月期より配当性向を30%程度に引き上げ、中間配当を導入するなど株主還元を一段と強化する方針。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-10 第1四半期 、2026-03-13 15:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 7.2億円 / 予想: 31.4億円
+31.9%
売上高
実績: 31.1億円 / 予想: 136.2億円
+50.7%
3行解説
- 売上高が前年同期比50.6%増の31.14億円と急成長し、アミューズメント型フィットネスクラブの需要の強さを証明。
- 2026年1月に250店舗を達成し、会員数は24.3万人を突破。店舗網拡大とAIアプリによる差別化が着実に進捗。
- 市場変更(東証プライム、名証プレミア)記念配当6円を含む年間46円の配当予想を維持し、株主還元姿勢を鮮明化。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン(市場全体の動きを除いた個別の反応)
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026年10月期 第1四半期 | +31.9% | +0.5% | -9.8% | — | — |
| 2025-12-12 | 2025年10月期 通期 | +41.7% | -1.5% | +14.9% | +6.1% | -10.0% |
| 2025-09-12 | 2025年10月期 第3四半期 | +49.0% | -2.6% | +13.3% | +0.4% | -18.6% |
| 2025-06-13 | 2025年10月期 第2四半期 | +20.6% | -2.2% | +25.6% | +26.3% | +32.9% |
| 2025-03-14 | 2025年10月期 第1四半期 | — | +2.4% | -14.7% | -0.1% | -7.1% |
有価証券報告書
2026-01-29 有価証券報告書-第8期(2024/11/01-2025/10/31)
2025-01-31 有価証券報告書-第7期(2023/11/01-2024/10/31)