株式会社クロスキャットは、独立系のシステムインテグレーター(SIer)です。金融、公共、通信、流通などの幅広い業界向けに、システムの設計・開発、運用・保守を行う「SI分野」と、クラウドやAI、BI(ビジネスインテリジェンス)を活用して企業の変革を支援する「DX分野」を主要事業としています。
- 主要製品・サービス: 勤怠管理SaaS「CC-BizMate」、DX推進支援「CC-Dash」など。
- 主要顧客: 富士通株式会社(売上構成比18.9%)、株式会社NTTデータ(同12.8%)、国税庁(同12.0%)と、大手SIerや官公庁への依存度が比較的高い傾向にあります。
- 競合環境: 他の独立系SIer(TDCソフト、アイエックス・ナレッジ等)が競合となります。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-25 提出)収益性
営業利益率
11.3%
≧10%が優良
ROA
18.4%
≧5%が優良
ROE
24.1%
≧10%が優良
ROIC
17.6%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
8.5%
≧10%が優良
営業利益成長率
20.7%
≧10%が優良
EPS成長率
3.2%
≧10%が優良
3行解説
- 過去最高業績の更新: 売上高161.94億円、経常利益18.98億円と、4期連続で過去最高を更新。
- DX分野の急成長: DX分野が前年同期比25.6%増と牽引し、収益構造の高度化が進展。
- 資産効率と還元: ROE 24.1%と極めて高く、増配(33円)と自己株買いによる積極的な株主還元を継続。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 通期 、2026-05-13 15:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 3.4億円 / 予想: 19.3億円
+12.5%
売上高
実績: 39.6億円 / 予想: 171.0億円
+2.0%
2Q
営業利益
実績: 8.8億円 / 予想: 19.3億円
+1.8%
売上高
実績: 82.2億円 / 予想: 171.0億円
+2.3%
3Q
営業利益
実績: 14.5億円 / 予想: 19.3億円
+2.6%
売上高
実績: 125.9億円 / 予想: 171.0億円
+3.8%
通期
営業利益
実績: 20.1億円 / 予想: 未開示
+9.7%
売上高
実績: 173.1億円 / 予想: 未開示
+6.9%
3行解説
- 5期連続の過去最高業績: 2026年3月期は売上高173.1億円(前年比6.9%増)、純利益15.1億円(同14.8%増)と、すべての利益項目で過去最高を更新。
- 中期経営計画の前倒し達成: 2026年度までの中期経営計画で掲げた財務目標(売上高、営業利益、ROE等)を1年前倒しで達成。ROEは24.2%と極めて高い水準。
- 財務健全性の向上と増配: 自己資本比率が61.4%に上昇(前期比5.8pt増)。配当も前期の33円から37円へ増配し、次期は39円の計画。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン(市場全体の動きを除いた個別の反応)
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2026年3月期 通期 | +9.7% | — | — | — | — |
| 2026-05-13 | 2026年3月期 決算短信補足資料 | — | — | — | — | — |
| 2026-02-04 | 2026年3月期 第3四半期 | +2.6% | -0.9% | -4.8% | -3.9% | -6.1% |
| 2025-11-07 | 2026年3月期 第2四半期 | +1.8% | +0.7% | -1.4% | -4.8% | -3.6% |
| 2025-08-05 | 2026年3月期 第1四半期 | +12.5% | +1.5% | -1.5% | -1.3% | -3.0% |
| 2025-05-13 | 2025年3月期 通期 | +20.7% | -1.6% | -4.2% | -3.0% | -10.2% |
| 2025-02-05 | 2025年3月期 第3四半期 | +24.7% | +2.5% | -0.3% | -1.0% | -8.2% |
有価証券報告書
2025-06-25 有価証券報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)