株式会社アスアは、物流業界を中心に「対話」と「データ」を活用したコンサルティング、CRM、通信ネットワークの3事業を展開する企業です。
- 事業内容: 物流事業者の安全活動を支援する「TRYESプログラム」の提供、コネクティッドカーデータを活用したメッセージングサービス(CRM)、およびビジネスフォン等のICT機器販売。
- 主要製品: TRYESレポート(クラウド型安全活動支援)、TRYESサポート(対面型コンサルティング)。
- 主要顧客: 一般社団法人東京都トラック協会(売上高の12.7%を占める)。
- 競合環境: 物流コンサルやCRM領域で競合は存在するが、25年以上の現場知見と独自のデータ分析力で差別化を図っている。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-06 期末、2025-09-26 提出)収益性
営業利益率
14.2%
≧10%が優良
ROA
15.2%
≧5%が優良
ROE
13.0%
≧10%が優良
ROIC
11.1%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
2.1%
≧10%が優良
営業利益成長率
20.8%
≧10%が優良
EPS成長率
-26.3%
≧10%が優良
3行解説
- 主力のコンサルティング事業が「2024年問題」を背景とした安全対策ニーズを取り込み、営業利益は前年比20.8%増と大幅伸長。
- 一方でCRMイノベーション事業はシステム開発の遅延やノンコアビジネスからの撤退により、約1,097万円の減損損失を計上し減益。
- 2024年9月の上場による資金調達で自己資本比率は72.8%へ急上昇し、財務基盤は極めて強固。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-06 第2四半期 、2026-02-13 16:00 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 0.2億円 / 予想: 1.3億円
-48.9%
売上高
実績: 3.6億円 / 予想: 14.2億円
-0.3%
2Q
営業利益
実績: 0.5億円 / 予想: 1.3億円
-26.0%
売上高
実績: 7.2億円 / 予想: 14.2億円
+3.6%
3行解説
- 物流業界の「2024年問題」を追い風に主力事業が伸長し、売上高は前年同期比3.6%増の7.22億円で着地。
- 利益面では、ネットワーク事業の資材高騰や人員体制強化に伴うコスト増が響き、営業利益は同26.0%減と足踏み。
- 上場後初の中間決算ながら、機動的な自己株式取得(約0.97億円)を実施するなど、積極的な株主還元姿勢が鮮明。
書類一覧
ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信
2026-02-13 2026-06 第2四半期 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信
2025-11-13 2026-06 第1四半期 2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
有報
2025-09-26 2025-06 期末 有価証券報告書-第31期(2024/07/01-2025/06/30)
短信
2025-08-08 2025-06 通期 2025年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信
2025-05-14 2025-06 第3四半期 2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信
2025-02-13 2025-06 第2四半期 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)