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インターファクトリー

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4057 グロース

株式会社インターファクトリーは、クラウド型ECプラットフォーム「EBISUMART」を主軸に、ECサイトの構築・運用保守、ビジネス成長支援、およびデータ利活用プラットフォーム(PIM)を提供する企業です。

  • 主要サービス: カスタマイズ可能なクラウドEC「EBISUMART」、ハイスペックモデル「EBISUMART Enterprise」、EC成長支援「EBISU GROWTH」。
  • 主要顧客: 中規模から大規模のEC事業者(西松屋チェーン、ADKマーケティング・ソリューションズ、トヨタモビリティパーツ、イオンリテール等)。
  • 競合環境: クラウド型でありながらパッケージソフト並みのカスタマイズ性を持つ「ASPとパッケージのハイブリッド」を強みに、大手SIerや他社ECサービスと競合。

市場ポジション

グロース市場 / 情報・通信業

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-05 期末、2025-08-20 提出)

収益性

営業利益率

6.9%

≧10%が優良

ROA

10.0%

≧5%が優良

ROE

12.4%

≧10%が優良

ROIC

9.1%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

10.4%

≧10%が優良

営業利益成長率

≧10%が優良

EPS成長率

≧10%が優良

3行解説

  • 業績回復: 第22期は売上高28.64億円(前年比10.4%増)となり、当期純利益1.37億円を計上して黒字転換を達成。
  • セグメント明暗: 主力のクラウドコマース事業が利益率向上を牽引する一方、新規のデータ利活用事業は投資先行で赤字。
  • CFの質: 営業CFは3.76億円と純利益を大きく上回り、現金同等物も4.77億円まで積み上がるなど、資金繰りの安全性は高い。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-05 第2四半期 、2026-01-14 12:30 提出)

進捗

1Q
営業利益
+175.0%
売上高
+16.6%
2Q
営業利益
-57.1%
売上高
+2.4%

3行解説

  • 主力事業は堅調も先行投資で大幅減益: 主力のクラウドコマース事業は増収を維持したが、新規事業への投資やマーケティング費用(前年同期比18.6%増)が重なり、営業利益は45百万円(前年同期比56.6%減)と大幅な減益着地。
  • 収益モデルの転換による見かけ上の減収: 「ECビジネス成長支援事業」において、広告運用代行を純額計上(手数料のみ計上)へ変更したことでセグメント売上高が約6割減少したが、赤字幅は縮小しており採算性は改善傾向。
  • 通期利益目標に対する進捗は良好: 大幅減益ながらも、通期営業利益計画(82百万円)に対する進捗率は54.9%に達しており、下期に向けて概ね計画通りの推移。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-01-14 2026-05 第2四半期 2026年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信 2025-10-10 2026-05 第1四半期 2026年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
有報 2025-08-20 2025-05 期末 有価証券報告書-第22期(2024/06/01-2025/05/31)
短信 2025-07-14 2025-05 通期 2025年5月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信 2025-04-11 2025-05 第3四半期 2025年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信 2025-01-14 2025-05 第2四半期 2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)