クリエートメディック株式会社は、シリコーンラバーを主な原材料としたディスポーザブル(使い捨て)カテーテルおよびチューブ等の医療機器を製造・販売するメーカーです。
- 主要製品: 泌尿器系(フォーリーカテーテル等)、消化器系(経皮内視鏡的胃瘻造設術関連等)、低侵襲治療用の血管系デバイスなど。
- 主要顧客: 国内外の病院・医療機関。国内は自社販売、海外は中国や欧州向けの輸出およびOEM販売が中心。
- 競合環境: 特定のニッチ分野(シリコーン製カテーテル)で高いシェアを誇る一方、中国市場における集中購買制度(VBP)の影響や、国内外での価格競争の激化に直面しています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-12 期末、2026-03-26 提出)収益性
営業利益率
7.4%
≧10%が優良
ROA
5.0%
≧5%が優良
ROE
4.4%
≧10%が優良
ROIC
4.1%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
4.5%
≧10%が優良
営業利益成長率
45.1%
≧10%が優良
EPS成長率
-11.7%
≧10%が優良
3行解説
- 2025年12月期は国内の価格改定と生産最適化により、営業利益が10.05億円(前期比45.1%増)と大幅増益を達成。
- 中国の集中購買制度による減収影響を、好調な国内泌尿器系製品と欧州向けの前倒し受注でカバーし、売上高は136.1億円(同4.5%増)を確保。
- 横浜キャピタルとの提携によるM&A戦略の強化や、配当性向50%を目標とした積極的な株主還元姿勢が鮮明。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-12 第1四半期 、2026-05-07 15:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 1.4億円 / 予想: 10.6億円
-36.7%
売上高
実績: 33.6億円 / 予想: 139.6億円
+4.5%
3行解説
- 売上高は泌尿器系新製品やOEMの伸長で前年同期比4.5%増となる一方、円安による原価率上昇と海外開拓費用の増加により、営業利益は36.6%減と大幅な減益。
- 自己株式21万1,200株(約2.45億円)の取得を実施し、利益剰余金の減少等により純資産は前期末比で7,100万円減少したが、自己資本比率は81.6%と高水準を維持。
- 欧州でのMDR(欧州医療機器規則)対応に伴う一部製品の生産停止や、第2四半期以降の中国集中購買制度の影響など、海外事業における不透明感が強まっている。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン(市場全体の動きを除いた個別の反応)
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2026年12月期 第1四半期 | -36.7% | -2.4% | — | — | — |
| 2026-02-13 | 2025年12月期 通期 | +45.2% | -0.2% | +5.4% | +6.6% | — |
| 2025-10-31 | 2025年12月期 第3四半期 | +75.2% | +0.1% | -0.7% | +0.7% | -2.5% |
| 2025-08-05 | 2025年12月期 第2四半期 | +88.3% | -0.4% | -2.2% | -2.8% | -6.9% |
| 2025-05-07 | 2025年12月期 第1四半期 | +125.5% | +1.5% | -0.9% | -1.0% | -4.3% |
| 2025-02-13 | 2024年12月期 通期 | -13.8% | -1.0% | -0.8% | -0.5% | +9.2% |
有価証券報告書
2026-03-26 有価証券報告書-第52期(2025/01/01-2025/12/31)
2025-03-28 有価証券報告書-第51期(2024/01/01-2024/12/31)