短信要約
1. 要点(3行)
- 本業は苦戦も大幅増配がサプライズ: 2025年3月期は原材料・エネルギー価格高騰で営業利益が30.2%減となったが、配当は新方針(配当性向50%目安)に基づき前期の50円から135円へ急拡大。
- 主力のガラスびん事業が減速: 国内出荷量の減少とコスト増により、同セグメント利益が前期比42.3%減と大きく落ち込み、連結業績の押し下げ要因となった。
- 新事業と海外が成長の芽: プラスチック容器(中国子会社好調)やニューガラス事業(黒字転換)が伸長し、びん事業の停滞を補う構造への転換が進展。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 733億37百万円(前期比0.6%増)
- 営業利益: 31億8百万円(前期比30.2%減)
- 経常利益: 32億15百万円(前期比46.9%減)
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 27億72百万円(前期比77.4%減)
分析: 売上高はほぼ横ばいですが、利益面では大幅な減益着地となりました。特に純利益の激減は、前期(2024年3月期)に計上された米国関連会社からの貸付金回収等の特殊要因(特別利益85.6億円)の反動によるものです。2026年3月期の通期計画(営業利益33億円、前期比6.2%増)に対する勢いとしては、不透明な外部環境を背景に保守的なスタートと言えます。
3. セグメント別のモメンタム
- ガラスびん関連事業(減速): 売上高470億43百万円(1.5%減)、セグメント利益21億43百万円(42.3%減)。国内出荷量の減少に加え、燃料・動力価格の高止まり、労務費・物流費の増加が直撃しています。
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今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 733.4億円 | +0.6% | 728.7億円 |
| 営業利益 | 31.1億円 | -30.2% | 44.5億円 |
| 経常利益 | 32.1億円 | -46.9% | 60.6億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 27.7億円 | -77.4% | 122.6億円 |
| 包括利益 | 38.4億円 | -72.8% | 141.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 271.54円 | — | 1,200.73円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 948.5億円 | 941.4億円 |
| 純資産 | 543.8億円 | 515.9億円 |
| 自己資本比率 | 57.8% | 54.6% |
| 自己資本 | 547.8億円 | 514.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 5,359.18円 | 5,036.57円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 5.2% | 27.6% |
| ROA(総資産経常利益率) | 3.4% | 6.7% |
| 売上高営業利益率 | 4.2% | 6.1% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.5億円 | 56.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.6億円 | 77.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.8億円 | -101.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 107.9億円 | 108.9億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 740.0億円 | +0.9% |
| 営業利益 | 33.0億円 | +6.2% |
| 経常利益 | 39.0億円 | +21.3% |
| 当期純利益 | 30.0億円 | +8.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 293.48円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 30円 |
| 期末 | 50円 | 105円 |
配当性向:当期 49.7% / 前期 4.2%
純資産配当率:当期 2.6% / 前期 1.2%