短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地: 売上高は機械・素材関連の牽引で前年同期比17.8%増と伸長したが、資源関連事業の採算悪化が響き、営業利益は13.0%減、経常利益は11.8%減となった。
- 純利益の急増: 営業外では苦戦したものの、政策保有株式の売却益1.3億円を特別利益に計上したことで、親会社株主に帰属する四半期純利益は2.36億円(前年同期比169.4%増)と大幅増益を記録。
- 事業間の明暗: 受注・生産性が向上した「機械関連」と大幅増益の「素材関連」が好調な一方、半導体市況低迷とコスト増に直面する「資源関連」が赤字転落し、全体の足を引っ張る格好。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期第3四半期(累計)の実績は以下の通りです。
- 売上高: 71.60億円(前年同期比17.8%増、通期計画91.00億円に対する進捗率:78.7%)
- 営業利益: 1.98億円(同13.0%減、通期計画2.90億円に対する進捗率:68.3%)
- 経常利益: 1.65億円(同11.8%減、通期計画2.10億円に対する進捗率:78.6%)
- 四半期純利益: 2.36億円(同169.4%増、通期計画2.50億円に対する進捗率:94.4%)
分析: 売上高および経常利益の進捗率は8割弱に達しており、前年同期の進捗ペース(売上高:約73%)を上回る順調な推移です。特に純利益は一過性の売却益により進捗率94%を超えており、通期計画の超過達成がほぼ確実視される勢いです。ただし、本業の稼ぐ力を示す営業利益の進捗(68.3%)は、資源関連の苦戦によりやや見劣りします。
3. セグメント別のモメンタム
- 機械関連事業(勢い:強): 売上高46.68億円(前年同期比19.5%増)、営業利益1.69億円(同80.5%増)。船舶用機器の連続生産による生産性向上と、水力発電関連の堅調な需要が利益を押し上げています。
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 71.6億円 | +17.8% | 60.8億円 |
| 営業利益 | 2.0億円 | -13.0% | 2.3億円 |
| 経常利益 | 1.6億円 | -11.8% | 1.9億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 2.4億円 | +169.4% | 87,000,000円 |
| 包括利益 | 4.4億円 | +26.0% | 3.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 119.93円 | — | 42.46円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 158.1億円 | 153.6億円 |
| 純資産 | 111.0億円 | 107.3億円 |
| 自己資本比率 | 70.2% | 69.9% |
| 自己資本 | 111.0億円 | 107.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 5,649.59円 | 5,441.73円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 91.0億円 | +9.8% |
| 営業利益 | 2.9億円 | -11.1% |
| 経常利益 | 2.1億円 | -15.6% |
| 当期純利益 | 2.5億円 | +1.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 127円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 15円 |
| 期末 | 15円 | 20円 予想 |
| 年間合計 | 30円 | 35円 予想 |