株式会社ヒガシホールディングス(旧:株式会社ヒガシトゥエンティワン)は、運送・倉庫業を核とする総合物流企業グループです。
- 事業内容: 3PL(サードパーティ・ロジスティクス)事業を主軸に、事務所移転、ビル館内デリバリー、IT関連(PCキッティング等)、介護福祉用具レンタルを展開。
- 主要製品・サービス: 大手EC向けの大型物流センター運営、機密書類のリサイクル(溶解処理)、精密機器の輸送・設置。
- 主要顧客: アマゾンジャパン合同会社(売上高構成比18.2%)。
- 競合環境: 物流業界の「2024年問題」による人手不足とコスト増の中、EC需要の取り込みとIT・付加価値サービスによる差別化で競争力を維持。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-12 提出)収益性
営業利益率
5.7%
≧10%が優良
ROA
9.6%
≧5%が優良
ROE
14.0%
≧10%が優良
ROIC
7.6%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
18.4%
≧10%が優良
営業利益成長率
25.1%
≧10%が優良
EPS成長率
19.5%
≧10%が優良
3行解説
- 売上高481.26億円(前期比18.4%増)、営業利益27.39億円(同25.1%増)と過去最高を更新し、中期計画を1年前倒しで達成。
- 大手EC(Amazon)向けの新センター開設と、人材派遣に強みを持つネオコンピタンス社のM&A(取得額8.15億円)が成長を牽引。
- 2025年4月より持株会社体制へ移行し、2028年3月期に売上高550億円、ROE 8%以上を目指す新中期経営計画を策定。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 通期 、2026-05-08 15:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 8.1億円 / 予想: 29.6億円
+51.1%
売上高
実績: 129.6億円 / 予想: 510.0億円
+17.4%
2Q
営業利益
実績: 18.6億円 / 予想: 32.6億円
+68.3%
売上高
実績: 268.0億円 / 予想: 540.0億円
+21.9%
3Q
営業利益
実績: 30.9億円 / 予想: 32.6億円
+58.0%
売上高
実績: 424.7億円 / 予想: 540.0億円
+22.4%
通期
営業利益
実績: 40.4億円 / 予想: 未開示
+47.6%
売上高
実績: 579.7億円 / 予想: 未開示
+20.5%
3行解説
- 大手EC向け「川西ロジスティクスセンター」の本格稼働と、2024年10月に連結化したネオコンピタンスの寄与により、売上高20.5%増、営業利益47.6%増と大幅な増収増益を達成。
- 業績が当初の中期経営計画2028の最終年度目標を前倒しで上回ったことから、2028年度の目標数値を売上高610億円、経常利益44億円へと上方修正。
- 2025年6月にICTインフラサービスを展開する株式会社ピアレスを完全子会社化し、物流とITサービスを組み合わせた事業領域の拡大を加速。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン(市場全体の動きを除いた個別の反応)
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2026年3月期 通期 | +47.6% | -1.2% | — | — | — |
| 2026-01-23 | 2026年3月期 第3四半期 | +58.0% | -0.5% | +0.9% | -2.8% | -6.3% |
| 2025-10-24 | 2026年3月期 第2四半期 | +68.3% | +1.5% | +8.2% | +8.1% | -1.6% |
| 2025-07-25 | 2026年3月期 第1四半期 | +51.1% | +4.1% | +2.9% | -8.9% | -11.0% |
| 2025-05-09 | 2025年3月期 通期 | +25.1% | -2.0% | +14.0% | +16.4% | +25.9% |
| 2025-01-24 | 2025年3月期 第3四半期 | +16.1% | +2.9% | +14.1% | +13.2% | +20.9% |
有価証券報告書
2025-06-12 有価証券報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)