株式会社ハマキョウレックスは、物流センター事業(3PL:サード・パーティ・ロジスティクス)を中核とする総合物流企業です。荷主企業の物流業務を包括的に受託し、センター運営から配送までを一括管理する提案型物流に強みを持ちます。
- 事業内容: 3PL物流(センター運営、在庫管理、流通加工)および貨物自動車運送事業。
- 主要製品・サービス: アパレル、食品、医療、日用雑貨等の多種多様な業種向け物流サービス。
- 競合環境: 2024年問題(労働規制)や燃料高騰に直面する中、自社配送網と高度な管理システムを組み合わせた効率化で差別化を図っています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-18 提出)収益性
営業利益率
9.0%
≧10%が優良
ROA
8.4%
≧5%が優良
ROE
9.0%
≧10%が優良
ROIC
6.8%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
4.3%
≧10%が優良
営業利益成長率
5.1%
≧10%が優良
EPS成長率
8.6%
≧10%が優良
3行解説
- 3PL事業が牽引し増収増益: 営業収益1,466億円(前期比4.3%増)、経常利益142億円(同8.7%増)と着実な成長を維持。
- 積極的なM&Aと設備投資: 直近で(株)サカイアゼットロジ等を子会社化し、物流センター数も193拠点へ拡大。成長投資を加速。
- 盤石な財務基盤と還元姿勢: ROE 10.3%、自己資本比率 56.2%と高水準。配当性向30%を目標とし、自社株買い(約11億円)も実施。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-02 16:00 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 35.9億円 / 予想: 139.0億円
+9.6%
売上高
実績: 373.9億円 / 予想: 1530.0億円
+4.6%
2Q
営業利益
実績: 71.6億円 / 予想: 139.0億円
+11.0%
売上高
実績: 754.2億円 / 予想: 1530.0億円
+4.5%
3Q
営業利益
実績: 116.2億円 / 予想: 139.0億円
+9.4%
売上高
実績: 1160.8億円 / 予想: 1530.0億円
+4.6%
3行解説
- 2ケタ増益の好決算: 物流センター事業と貨物自動車運送事業の双方が堅調に推移し、営業利益は前年同期比9.4%増の116.1億円と着実な成長を達成。
- M&Aと新規受託が牽引: 物流センター事業での新規11社の稼働開始や、貨物運送事業でのM&A(石丸運輸、バンスポートの連結化)が収益拡大に大きく寄与。
- 計画上振れの期待感: 通期営業利益計画に対する進捗率は83.6%に達しており、期末に向けた業績の上振れと増配の可能性が意識される内容。
書類一覧
ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信
2026-02-02 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-10-30 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-07-30 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報
2025-06-18 2025-03 期末 有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
短信
2025-05-09 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-01-31 2025-03 第3四半期 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)