ピー・シー・エー株式会社(PCA)は、公認会計士の有志によって設立された、中堅・中小企業向け基幹業務ソフトウェア(会計、給与、販売管理等)の開発・販売・保守を行う企業です。
- 主要製品・サービス: SaaS型の「PCAクラウド」、継続利用型の「PCAサブスク」、および周辺サービスの「PCA Hub」シリーズが主力です。2024年3月末に従来のパッケージ製品(買切り型)の販売を終了し、サブスクリプションモデルへの転換を完了しています。
- 主要顧客・販売網: 従業員20名〜300名規模の中小・中堅企業が中心。販売パートナーとして株式会社リコー(売上高構成比25.5%)や富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(同10.0%)といった大手OA機器販売会社との強固な連携を有しています。
- 競合環境: 従来のパッケージソフト競合に加え、低価格を武器にするクラウド専門業者や、FinTech対応を特徴とする新規参入者との競争が激化しています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-19 提出)収益性
営業利益率
16.2%
≧10%が優良
ROA
7.7%
≧5%が優良
ROE
9.1%
≧10%が優良
ROIC
9.1%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
8.1%
≧10%が優良
営業利益成長率
14.2%
≧10%が優良
EPS成長率
7.9%
≧10%が優良
3行解説
- パッケージ販売終了に伴うストック型モデルへの移行が順調に進み、クラウドサービス売上高が前年比25.6%増と業績を牽引している。
- ROE 10%到達までの間、連結配当性向100%程度を掲げる極めて積極的な株主還元方針により、当期は1株当たり87円の配当を実施。
- 自己資本比率54.5%、現金214.73億円と極めて強固な財務基盤を背景に、CVC設立によるスタートアップ投資など新規事業創出へ舵を切っている。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 通期 、2026-04-27 15:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 5.9億円 / 予想: 28.2億円
-15.9%
売上高
実績: 39.7億円 / 予想: 176.9億円
+2.4%
2Q
営業利益
実績: 12.1億円 / 予想: 25.4億円
-11.9%
売上高
実績: 82.2億円 / 予想: 175.4億円
+4.2%
3Q
営業利益
実績: 19.1億円 / 予想: 25.4億円
-9.4%
売上高
実績: 127.6億円 / 予想: 175.4億円
+5.8%
通期
営業利益
実績: 24.6億円 / 予想: 未開示
-6.6%
売上高
実績: 173.1億円 / 予想: 未開示
+6.6%
3行解説
- クラウドサービスが牽引し売上高は6.6%増の173億600万円。純利益は投資有価証券売却益により35.3%増の23億5,500万円と大幅増益。
- 開発力強化に伴う人件費や外注費が16.1%増加し、本業の儲けを示す営業利益は6.6%減の24億6,300万円で着地。
- 次期はAI実装やクラウド移行への先行投資10億円を計画し、営業利益48.6%減の大幅減益を予想。配当方針はDOE4.5%基準へ変更。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン(市場全体の動きを除いた個別の反応)
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2026年3月期 通期 | -6.6% | -2.0% | -21.2% | — | — |
| 2026-01-29 | 2026年3月期 第3四半期 | -9.4% | -1.3% | -2.6% | -10.0% | -17.0% |
| 2025-10-28 | 2026年3月期 第2四半期 | -11.9% | -1.0% | -10.3% | -10.9% | -6.0% |
| 2025-07-24 | 2026年3月期 第1四半期 | -15.9% | -1.2% | -1.0% | -0.3% | -2.0% |
| 2025-04-25 | 2025年3月期 通期 | +14.2% | -2.1% | -5.7% | -10.0% | -10.6% |
| 2025-01-29 | 2025年3月期 第3四半期 | +24.0% | +0.7% | -3.6% | -7.4% | -10.5% |
有価証券報告書
2025-06-19 有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)