ピー・シー・エー株式会社(PCA)は、公認会計士の有志によって設立された、中堅・中小企業向け基幹業務ソフトウェア(会計、給与、販売管理等)の開発・販売・保守を行う企業です。
- 主要製品・サービス: SaaS型の「PCAクラウド」、継続利用型の「PCAサブスク」、および周辺サービスの「PCA Hub」シリーズが主力です。2024年3月末に従来のパッケージ製品(買切り型)の販売を終了し、サブスクリプションモデルへの転換を完了しています。
- 主要顧客・販売網: 従業員20名〜300名規模の中小・中堅企業が中心。販売パートナーとして株式会社リコー(売上高構成比25.5%)や富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(同10.0%)といった大手OA機器販売会社との強固な連携を有しています。
- 競合環境: 従来のパッケージソフト競合に加え、低価格を武器にするクラウド専門業者や、FinTech対応を特徴とする新規参入者との競争が激化しています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-19 提出)収益性
営業利益率
16.2%
≧10%が優良
ROA
7.7%
≧5%が優良
ROE
9.1%
≧10%が優良
ROIC
9.1%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
8.1%
≧10%が優良
営業利益成長率
14.2%
≧10%が優良
EPS成長率
7.9%
≧10%が優良
3行解説
- パッケージ販売終了に伴うストック型モデルへの移行が順調に進み、クラウドサービス売上高が前年比25.6%増と業績を牽引している。
- ROE 10%到達までの間、連結配当性向100%程度を掲げる極めて積極的な株主還元方針により、当期は1株当たり87円の配当を実施。
- 自己資本比率54.5%、現金214.73億円と極めて強固な財務基盤を背景に、CVC設立によるスタートアップ投資など新規事業創出へ舵を切っている。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-01-29 15:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 5.9億円 / 予想: 28.2億円
-15.9%
売上高
実績: 39.7億円 / 予想: 176.9億円
+2.4%
2Q
営業利益
実績: 12.1億円 / 予想: 25.4億円
-11.9%
売上高
実績: 82.2億円 / 予想: 175.4億円
+4.2%
3Q
営業利益
実績: 19.1億円 / 予想: 25.4億円
-9.4%
売上高
実績: 127.6億円 / 予想: 175.4億円
+5.8%
3行解説
- 増収減益の決算:売上高は前年同期比5.8%増の127.6億円と伸長した一方、戦略的な投資コスト(人件費・外注費)が嵩み、営業利益は9.4%減の19.1億円に着地。
- クラウド移行が加速:主力クラウドサービスが前年比14.7%増と力強く成長し、ARR(年間継続課金収入)は109億円(14.1%増)を突破、サブスク型モデルへの転換が着実に進展。
- 投資フェーズの鮮明化:新サービス『PCA Arch』のリリースや生成AI実装、CVCを通じた非連続成長への投資を優先しており、短期的には利益率を押し下げる要因となっている。
書類一覧
ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信
2026-01-29 2026-03 第3四半期 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-10-28 2026-03 第2四半期 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-07-24 2026-03 第1四半期 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報
2025-06-19 2025-03 期末 有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
短信
2025-04-25 2025-03 通期 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-01-29 2025-03 第3四半期 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)