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ハチバン

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9950 スタンダード

株式会社ハチバンは、北陸地方(石川・富山・福井)を中心にラーメンチェーン「8番らーめん」を主力展開する企業です。直営およびフランチャイズ(FC)方式による外食事業を核とし、タイやベトナム等の海外展開、およびスーパー向け麺製品等の外販事業を行っています。自社工場(ハチバンフーズパーク)とセントラルキッチンを有し、製造から販売まで垂直統合されたサプライチェーンが強みです。主要顧客は一般消費者であり、北陸地方では圧倒的なブランド認知度を誇ります。

市場ポジション

スタンダード市場 / 小売業

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-12 提出)

収益性

営業利益率

3.6%

≧10%が優良

ROA

4.7%

≧5%が優良

ROE

6.7%

≧10%が優良

ROIC

3.3%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

7.8%

≧10%が優良

営業利益成長率

12.4%

≧10%が優良

EPS成長率

46.7%

≧10%が優良

3行解説

  • 北陸新幹線延伸と能登半島地震からの復興需要により、売上高73.7億円(前年比7.8%増)、親会社株主帰属純利益2.3億円(同47.1%増)と大幅な増益を達成。
  • 海外事業(特にタイ)が売上高14.3億円(前年比24.8%増)と急成長し、外食事業に次ぐ収益の柱として連結業績を牽引している。
  • 積極的な設備投資(7.0億円)によりフリーキャッシュフローはマイナスだが、自己資本比率66.1%と極めて高く、財務基盤の安全性は盤石である。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-01-30 16:30 提出)

進捗

1Q
営業利益
-87.9%
売上高
-0.1%
2Q
営業利益
-74.0%
売上高
-0.1%
3Q
営業利益
-87.8%
売上高
+2.6%

3行解説

  • 営業利益が前年同期比87.6%減と大幅縮小: 原材料費、人件費、および新店オープン費用の増加が直撃し、営業利益はわずか0.39億円に留まりました。
  • 売上高は微増も利益率が急悪化: 営業収益は64.6億円(2.8%増)と増収を確保しましたが、本業の儲けを示す営業利益率が0.6%(前年同期は5.1%)まで沈み込んでいます。
  • 通期計画達成に黄信号: 通期営業利益計画に対する進捗率が37.8%と極めて低く、第4四半期での大幅な利益改善がなければ下方修正のリスクが高い状態です。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-01-30 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-10-31 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-07-31 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報 2025-06-12 2025-03 期末 有価証券報告書-第55期(2024/03/21-2025/03/20)
短信 2025-04-30 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-01-31 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)