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ハチバン

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9950 スタンダード

株式会社ハチバンは、北陸地方(石川・富山・福井)を中心にラーメンチェーン「8番らーめん」を主力展開する企業です。直営およびフランチャイズ(FC)方式による外食事業を核とし、タイやベトナム等の海外展開、およびスーパー向け麺製品等の外販事業を行っています。自社工場(ハチバンフーズパーク)とセントラルキッチンを有し、製造から販売まで垂直統合されたサプライチェーンが強みです。主要顧客は一般消費者であり、北陸地方では圧倒的なブランド認知度を誇ります。

市場ポジション

スタンダード市場 / 小売業

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-12 提出)

収益性

営業利益率

3.6%

≧10%が優良

ROA

4.7%

≧5%が優良

ROE

6.7%

≧10%が優良

ROIC

3.3%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

7.8%

≧10%が優良

営業利益成長率

12.4%

≧10%が優良

EPS成長率

46.7%

≧10%が優良

3行解説

  • 北陸新幹線延伸と能登半島地震からの復興需要により、売上高73.7億円(前年比7.8%増)、親会社株主帰属純利益2.3億円(同47.1%増)と大幅な増益を達成。
  • 海外事業(特にタイ)が売上高14.3億円(前年比24.8%増)と急成長し、外食事業に次ぐ収益の柱として連結業績を牽引している。
  • 積極的な設備投資(7.0億円)によりフリーキャッシュフローはマイナスだが、自己資本比率66.1%と極めて高く、財務基盤の安全性は盤石である。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 通期 、2026-05-01 16:00 提出)

進捗

1Q
営業利益
-87.9%
売上高
-0.1%
2Q
営業利益
-74.0%
売上高
-0.1%
3Q
営業利益
-87.8%
売上高
+2.6%
通期
営業利益
-98.5%
売上高
+4.8%

3行解説

  • 営業収益は前期比5.0%増の86.44億円と増収を確保した一方、営業利益は原材料費や人件費の高騰が直撃し、同98.2%減の400万円と大幅な減益。
  • 国内外の店舗数は前連結会計年度末比で8店舗増の303店舗へ拡大し、特にタイを中心とした海外事業が収益の柱として機能。
  • 次期(2027年3月期)は、リモデル業態の展開や人財への投資を通じて、営業収益98.57億円(14.0%増)、営業利益6600万円への回復を計画。

決算短信と発表後の株価反応

株価反応はTOPIX超過リターン(市場全体の動きを除いた個別の反応)

提出日 決算短信 営業利益 前年同期比 当日 1週間 1ヶ月 2ヶ月
2026-05-01 2026年3月期 通期 -98.5% -0.3% -2.4%
2026-01-30 2026年3月期 第3四半期 -87.8% -0.2% -3.5% -9.0% -1.4%
2025-10-31 2026年3月期 第2四半期 -74.0% -1.1% -0.2% -1.1% -3.3%
2025-07-31 2026年3月期 第1四半期 -87.9% -0.8% -1.7% -3.0% -8.3%
2025-04-30 2025年3月期 通期 +12.3% -1.2% -2.6% -7.1% -8.9%
2025-01-31 2025年3月期 第3四半期 +2.2% -0.7% +1.8% +3.6% +2.7%