エムスリー株式会社は、世界で650万人以上、国内で34万人以上の医師会員を抱える医療従事者専門サイト「m3.com」を基盤に、医療DXを推進するグローバル企業です。
- 事業内容: 製薬会社向けのマーケティング支援、治験支援(CRO/SMO)、医師・薬剤師の人材紹介、医療機関の運営サポート、および入院患者向けの患者サポート事業(CSセット)を展開。
- 主要製品・サービス: 「MR君」(マーケティング支援)、「エムスリーデジカル」(クラウド型電子カルテ)、治験業務支援、人材紹介など。
- 主要顧客: 製薬会社、医療機器メーカー、病院、クリニック、薬局。
- 競合環境: 医療プラットフォーム分野では圧倒的な国内シェアを誇りますが、製薬会社の予算圧縮やCOVID-19特需の剥落により、マーケティング支援領域では競争激化と市場の成熟化に直面しています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-25 提出)収益性
営業利益率
22.1%
≧10%が優良
ROA
11.7%
≧5%が優良
ROE
11.1%
≧10%が優良
ROIC
10.7%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
19.3%
≧10%が優良
営業利益成長率
-2.2%
≧10%が優良
EPS成長率
-10.6%
≧10%が優良
3行解説
- 売上収益は前期比19.3%増の2,849億円と大幅増収だが、親会社の所有者に帰属する当期利益は同10.6%減の404億8,400万円と減益。
- 主力のメディカルプラットフォーム(営業利益11.7%減)とエビデンス(同35.1%減)がCOVID-19関連の減少で苦戦するも、M&Aとキャリア事業が下支え。
- 2025年5月に200億円規模の自社株買いを発表し、利益成長の鈍化を株主還元強化で補う姿勢を鮮明にしている。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-04 15:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 197.8億円 / 予想: 310.0億円
+17.0%
売上高
実績: 862.0億円 / 予想: 1720.0億円
+34.2%
2Q
営業利益
実績: 359.9億円 / 予想: 700.0億円
+24.2%
売上高
実績: 1708.8億円 / 予想: 3600.0億円
+36.9%
3Q
営業利益
実績: 623.5億円 / 予想: 700.0億円
+24.4%
売上高
実績: 2643.9億円 / 予想: 3600.0億円
+28.6%
3行解説
- 大型M&Aの寄与により売上・利益ともに大幅増: 株式会社イーウェル(2025年4月)や株式会社エラン(2024年10月)の連結化が主導し、売上収益は前年同期比28.6%増、親会社帰属の四半期利益は同28.0%増と力強い成長を実現した。
- 利益進捗率が極めて高く、通期計画超過の期待: 第3四半期時点で営業利益の通期進捗率が89.1%に達しており、前年同期(79.6%)を大きく上回るペースで推移している。
- 事業ポートフォリオに明暗: メディカルプラットフォームや海外が好調な一方、サイトソリューションはホスピス事業の立ち上げコストや支援先クリニックの不振により30.8%の大幅減益となった。
書類一覧
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短信
2026-02-04 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信 [IFRS](連結)
短信
2025-11-12 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 [IFRS](連結)
短信
2025-08-06 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信 [IFRS](連結)
有報
2025-06-25 2025-03 期末 有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
短信
2025-05-02 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信 [IFRS](連結)
短信
2025-02-10 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信 [IFRS](連結)