株式会社ユニリタは、データマネジメントとサービスマネジメントをコアコンピタンスとするITサービス企業です。
- 事業内容・製品:
- プロダクトサービス: メインフレーム用運用自動化ソフト「A-AUTO」や帳票管理「BSP-RM」などの自社開発パッケージソフトの提供。
- クラウドサービス: ITサービスマネジメント「LMIS」、データ連携「Waha! Transformer」、ソーシャルMaaSなど。
- プロフェッショナルサービス: データ活用コンサルティング、システムインテグレーション(SI)、運用アウトソーシング。
- 主要顧客: 金融業、生命保険業、大手製造業などが中心。
- 競合環境: クラウドシフトやDX推進に伴い、国内外のSaaSベンダーや大手システムインテグレーター(SIer)との競争が激化しています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-20 提出)収益性
営業利益率
7.2%
≧10%が優良
ROA
5.4%
≧5%が優良
ROE
6.1%
≧10%が優良
ROIC
4.7%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
-2.5%
≧10%が優良
営業利益成長率
-17.8%
≧10%が優良
EPS成長率
-12.4%
≧10%が優良
3行解説
- 売上高116.9億円(前年同期比2.5%減)、営業利益8.4億円(同17.8%減)と減収減益だが、自己資本比率77.9%と財務基盤は極めて強固。
- 主力事業の「プロダクトサービス」が高い収益性(営業利益率28.8%)を維持する一方、「クラウドサービス」の赤字(4.1億円の営業損失)が足かせ。
- キャッシュフロー面で営業CFが前期の14.5億円から4.3億円へ大幅に減少しており、投資フェーズにおける資金創出力の低下が懸念点。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-10 14:00 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 2.3億円 / 予想: 10.5億円
+57.9%
売上高
実績: 29.4億円 / 予想: 125.0億円
+3.5%
2Q
営業利益
実績: 4.6億円 / 予想: 10.5億円
+24.7%
売上高
実績: 59.6億円 / 予想: 125.0億円
+3.7%
3Q
営業利益
実績: 6.7億円 / 予想: 10.5億円
+38.8%
売上高
実績: 90.2億円 / 予想: 125.0億円
+5.5%
3行解説
- 営業利益が前年同期比38.8%増、親会社株主に帰属する四半期純利益が同62.6%増と、大幅な増益を達成。
- プロフェッショナルサービス事業の収益性改善(利益70.6%増)とクラウド事業の赤字幅縮小が利益を牽引。
- 通期純利益予想に対する進捗率が70.4%に達しており、投資有価証券売却益の計上もあり、計画達成に向けた勢いは強い。
書類一覧
ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信
2026-02-10 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-11-12 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-08-12 2026-03 第1四半期 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報
2025-06-20 2025-03 期末 有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)
短信
2025-05-13 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-02-13 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)