株式会社シンクロ・フードは、飲食店経営者・開業希望者と支援業者(不動産、内装、食材卸等)を繋ぐプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営するメディアプラットフォーム事業を主軸としています。
- 主要サービス:求人広告、店舗物件情報、厨房備品EC、M&A仲介、居抜き売却支援など、飲食店のライフサイクル全般をカバー。
- 競合環境:飲食特化型求人サイトや不動産情報サイト、M&A仲介企業と競合しますが、飲食店に特化した網羅的なサービス群が強みです。
- 主要顧客:特定の巨大顧客への依存はなく、全国の飲食店および関連事業者(不動産、内装業者等)が広範囲に利用しています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-27 提出)収益性
営業利益率
27.8%
≧10%が優良
ROA
19.6%
≧5%が優良
ROE
13.7%
≧10%が優良
ROIC
14.7%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
9.7%
≧10%が優良
営業利益成長率
5.7%
≧10%が優良
EPS成長率
-8.9%
≧10%が優良
3行解説
- 業績:売上高39.51億円(前年比9.7%増)と増収を確保したが、コア事業の投資増や減損損失により純利益は6.59億円(同6.4%減)と微減。
- セグメント:M&A仲介事業が売上高3.26億円(同66.1%増)と急成長し黒字化。メディアプラットフォーム事業の利益微減を補完する成長柱へ。
- 還元・財務:自己資本比率86.9%と極めて強固。配当15円への増額、および約5億円規模の自社株買い実施など、株主還元姿勢を鮮明化。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-13 16:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 1.8億円 / 予想: 8.2億円
-38.8%
売上高
実績: 9.4億円 / 予想: 41.0億円
-6.6%
2Q
営業利益
実績: 3.6億円 / 予想: 6.8億円
-38.1%
売上高
実績: 18.5億円 / 予想: 56.0億円
-5.8%
3Q
営業利益
実績: 4.8億円 / 予想: 6.8億円
-43.2%
売上高
実績: 36.2億円 / 予想: 56.0億円
+23.8%
3行解説
- 大型M&Aによる事業構造の激変: ホライズン14社およびイデアル社の連結化により売上高は前年同期比23.8%増と急拡大したが、のれん償却や既存事業の苦戦で営業利益は43.2%減と大幅増収減益。
- 主力事業のモメンタム鈍化: メディアプラットフォーム事業が求人広告の構造的変化で減収減益となり、M&A仲介事業も成約リードタイムの長期化で利益がほぼ消失(前年同期比96.0%減)。
- 財務体質の変容とリスク増大: 買収に伴い「のれん」が51.6億円発生し、自己資本比率が86.9%から40.7%へ急低下。無借金経営から有利子負債を抱えるレバレッジ経営へと大きく舵を切った。
書類一覧
ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信
2026-02-13 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-11-13 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-08-14 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報
2025-06-27 2025-03 期末 有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
短信
2025-05-14 2025-03 通期 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-02-14 2025-03 第3四半期 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)