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ハイマックス 四半期進捗

決算短信(2026-03 第2四半期)・連結

短信要約

1. 要点(3行)

  • 売上高はDX案件や銀行向け保守の拡大で前年同期比1.5%増と堅調だが、積極的な採用・人件費増や外注単価上昇によるコスト増が響き、営業利益は15.2%減と大幅な減益着地となった。
  • 利益面の進捗率が通期計画に対し37.5%と低水準に留まっており、計画達成には下期の大幅な利益回復が必須となる「下期偏重」の状況が鮮明になっている。
  • 受注残高が全体で前年同期比1.7%減、特に主力業態のシステム・ソリューションで16.5%減と落ち込んでおり、先行きの売上成長性に不透明感が漂う内容。

2. 直近の業績と進捗率

  • 売上高: 89億4,900万円(前年同期比 +1.5%)

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進捗詳細

今期累計実績

2025-04 〜 2025-09

項目 当期 前年比 前年同期 2024-04 〜 2024-09
売上高 89.5億円 +1.5% 88.2億円
営業利益 6.8億円 -15.2% 8.0億円
経常利益 7.0億円 -14.0% 8.1億円
当期純利益(親会社帰属) 4.7億円 -14.7% 5.5億円
包括利益 4.5億円 -17.1% 5.5億円
1株当たり当期純利益 40.7円 47.86円
希薄化後1株当たり純利益

財務状態

項目 2025-09末 2025-03末
総資産 144.6億円 144.3億円
純資産 120.0億円 117.8億円
自己資本比率 83.0% 81.6%
自己資本 120.0億円 117.8億円
1株当たり純資産 1,032.91円 1,016.35円

通期予想

2025-04 〜 2026-03

項目 予想 前年比(予想)
売上高 200.0億円 +10.7%
営業利益 18.2億円 +0.7%
経常利益 18.4億円 +0.9%
当期純利益 12.4億円 -3.7%
1株当たり当期純利益 107.2円

配当

時期 前期(実績) 当期
中間 22円 23円
期末 23円 23円 予想
年間合計 45円 46円 予想