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藤倉化成 四半期進捗

決算短信(2026-03 第2四半期)・連結

短信要約

1. 要点(3行)

  • 減収増益のクオリティ決算: 売上高は車載・樹脂関連の苦戦で前年同期比7.1%減の269.58億円となったが、営業利益は製品ミックス改善により同39.8%増の10.17億円と大幅増益で着地した。
  • 特定事業の躍進: 塗料事業(営業益3.7倍)と化成品事業(同3.3倍)が牽引役となり、コーティングや合成樹脂の減速を補うポートフォリオの強さを発揮した。
  • 還元姿勢の強化: 通期計画に対し営業利益進捗率が63.6%と極めて高い中、約5億円の自己株式取得を実施。保守的な予想を据え置きつつも、実力値は上振れ圏内にある。

2. 直近の業績と進捗率

  • 売上高: 269.58億円(前年同期比7.1%減)

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進捗詳細

今期累計実績

2025-04 〜 2025-09

項目 当期 前年比 前年同期 2024-04 〜 2024-09
売上高 269.6億円 -7.1% 290.3億円
営業利益 10.2億円 +39.8% 7.3億円
経常利益 11.8億円 +9.0% 10.8億円
当期純利益(親会社帰属) 8.6億円 +19.7% 7.2億円
包括利益 25.7億円 -17.4% 31.1億円
1株当たり当期純利益 28.95円 23.56円
希薄化後1株当たり純利益

財務状態

項目 2025-09末 2025-03末
総資産 618.0億円 590.5億円
純資産 449.4億円 432.0億円
自己資本比率 69.1% 69.3%
自己資本 427.1億円 408.9億円

通期予想

2025-04 〜 2026-03

項目 予想 前年比(予想)
売上高 535.0億円 -3.7%
営業利益 16.0億円 +22.5%
経常利益 18.0億円 -11.5%
当期純利益 12.0億円 +134.8%
1株当たり当期純利益 40.55円

配当

時期 前期(実績) 当期
中間 9円 9円
期末 9円 9円 予想
年間合計 18円 18円 予想