PHCホールディングス 四半期進捗

決算短信(2025-03 第3四半期)・連結

短信要約

1. 要点(3行)

  • 利益面で大幅なV字回復を実現: 前年同期に計上した多額の減損損失(約140億円)が剥落したことに加え、構造改革によるコスト削減が奏功し、営業利益は170億円(前年同期は51億円の損失)と急改善。
  • 通期業績予想を上方修正: 糖尿病マネジメントの好調やヘルスケアITの需要増、為替前提の見直し(円安方向)を背景に、営業利益を前回予想比10.5%増の211億円に引き上げ。
  • 新製品とIT事業が牽引: 持続血糖測定器(CGM)「Eversense 365」の米国発売や、国内の電子処方箋・電子カルテ関連の需要拡大が成長のモメンタムを形成。

2. 直近の業績と進捗率

第3四半期累計の連結業績は、売上収益2,669億円(前年同期比4.0%増)、営業利益170億円(前年同期は51億円の損失)となりました。

  • 通期計画(修正後)に対する進捗率:
    • 売上収益: 進捗率 74.1%(前年同期は72.5%)
    • 営業利益: 進捗率 80.7%(前年同期は利益なし)
    • 税引前利益: 進捗率 79.1%(前年同期は損失)
  • 勢いの変化: 売上・利益ともに前年同期を上回るペースで推移しています。特に営業利益の進捗率は8割を超えており、通期目標の達成に向けて非常に強い勢いを感じさせる着地です。

3. セグメント別のモメンタム

  • 糖尿病マネジメント(勢い:維持):

続きで読める項目(スタンダードプラン以上)

  • 🔒 直近の業績と進捗率
  • 🔒 セグメント別のモメンタム
  • 🔒 予想の修正と背景
  • 🔒 キャッシュフローと財務の急変
  • 🔒 経営陣のトーンと重要イベント
  • 🔒 懸念点と不確実性
  • 🔒 総評

上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。

プランをアップグレード

進捗詳細

今期累計実績

2024-04 〜 2024-12

項目 当期 前年比 前年同期 2023-04 〜 2023-12
売上高 2669.1億円 +4.0% 2566.8億円
営業利益 170.3億円 51.3億円

通期予想

2024-04 〜 2025-03

項目 予想 前年比(予想)
売上高 3600.0億円 +1.7%
営業利益 211.0億円

配当

時期 前期(実績) 当期
中間 36円 21円
期末 18円 21円 予想
年間合計 54円 42円 予想

メモ

ログイン するとこの決算にメモを記録できます。