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アンリツ 四半期進捗

決算短信(2025-03 通期)・連結

短信要約

1. 要点(3行)

  • 利益の大幅回復: 営業利益が前期比35.0%増の121億円と急伸。主力の通信計測でのAI・データセンター向け需要回復と、PQA事業の北米での躍進が寄与。
  • PQA事業が新たな成長柱に: 食品・医薬品向けPQA事業の営業利益が119.0%増(28億円)と爆発的に成長し、連結利益を強力に下支え。
  • 積極的な次期見通しと還元: 2026年3月期も23.7%の営業増益を見込み、50億円規模の自社株買い(実施済分含む)など株主還元姿勢も鮮明。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期の実績は以下の通りです。

  • 売上収益: 1,129億79百万円(前期比2.8%増)
  • 営業利益: 121億24百万円(前期比35.0%増)
  • 税引前利益: 127億37百万円(前期比28.0%増)
  • 当期利益: 92億59百万円(前期比20.7%増)
  • 進捗と勢い: 本決算のため進捗率は100%ですが、前期(2024年3月期)の営業利益23.5%減から一転、力強いV字回復を達成しました。特に下期にかけての勢いが強く、通期計画をしっかり上振れて着地した形です。

3. セグメント別のモメンタム

  • 通信計測事業(勢い:回復): 売上701億円(1.3%減)、営業益83億円(11.0%増)。通信事業者の基地局投資は低調でしたが、生成AI普及に伴うデータセンター向け800GE高速化需要が牽引し、利益率が向上しました。

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進捗詳細

今期実績

2024-04 〜 2025-03

項目 当期 前年比 前年同期 2023-04 〜 2024-03
売上高 1129.8億円 +2.8% 1099.5億円
営業利益 121.2億円 +35.0% 89.8億円

来期予想

2025-04 〜 2026-03

項目 予想 前年比(予想)
売上高 1230.0億円 +8.9%
営業利益 150.0億円 +23.7%

配当

時期 前期(実績) 当期
中間 20円 20円
期末 20円 20円

メモ

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