短信要約
1. 要点(3行)
- 赤字幅の拡大と主力ECの苦戦: 主力である紙コミックス市場の低迷(前年比約4%減)を受け、売上高は前年同期比0.8%減の28.79億円、営業損失は1.82億円(前年同期は1.54億円の損失)と赤字が拡大。
- 資本提携による財務基盤の強化: 株式会社テイツーとの資本業務提携に伴う第三者割当増資を実施し、計3.2億円の資金を調達。自己資本比率は53.1%(前期末48.2%)へ改善し、当面の資金繰りリスクを軽減。
- イベント事業の成長とKPIの変化: イベントEC売上高が過去最高(8,000万円台)を記録し、EC購買率も1.26%(前年同期0.81%)へ大幅改善。ユーザー数は減少(960万人→720万人)したが、収益効率重視へ舵を切る。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 28億7,976万円(通期計画37億1,300万円に対し進捗率 77.5%)
- 営業利益: △1億8,246万円(通期計画△2億4,400万円に対し、損失幅は**計画の74.7%**に到達)
- 経常利益: △1億8,799万円(通期計画△2億5,200万円)
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: △2億2,260万円(通期計画△2億8,900万円)
- 勢いの変化: 前年同期(売上29.01億円)と比較して減収となっており、営業赤字も約2,800万円悪化。通期計画の売上目標達成には第4四半期で約8.3億円が必要であり、前年並みのペースを維持できるかが焦点となる。
3. セグメント別のモメンタム
- ECサービス(減速): 紙コミックス市場全体の縮小に伴い、ユーザー数が25%減少(960万人→720万人)。『呪術廻戦』等のヒット作完結の影響を受け、購買単価も8,037円(前年同期8,263円)に低下。
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 28.8億円 | -0.8% | 29.0億円 |
| 営業利益 | -1.8億円 | — | -1.5億円 |
| 経常利益 | -1.9億円 | — | -1.6億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | -2.2億円 | — | -2.1億円 |
| 包括利益 | -2.2億円 | — | -2.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -147.95円 | — | -170.46円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 18.7億円 | 18.5億円 |
| 純資産 | 9.9億円 | 9.0億円 |
| 自己資本比率 | 53.1% | 48.2% |
| 自己資本 | 9.9億円 | 8.9億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 37.1億円 | -4.7% |
| 営業利益 | -2.4億円 | — |
| 経常利益 | -2.5億円 | — |
| 当期純利益 | -2.9億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | -192.02円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |