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ファルテック

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7215 スタンダード

株式会社ファルテックは、自動車外装部品、自動車純正用品、および自動車関連機器の3事業を展開するグローバルサプライヤーです。主要製品はラジエターグリル、ウィンドウモール、ルーフレール等の樹脂・金属部品や、リモコンエンジンスターター等の電装用品、整備工場向けの車検機器など多岐にわたります。 主要顧客は日産自動車(売上構成比20.4%)およびトヨタ自動車(同12.3%)であり、特に日産グループとの取引基盤が強固です。競合環境としては、グローバルな価格競争が激化しており、CASE(コネクティッド・自動運転等)への対応や脱炭素化技術での差別化が求められています。

市場ポジション

スタンダード市場 / 輸送用機器

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-20 提出)

収益性

営業利益率

3.0%

≧10%が優良

ROA

3.5%

≧5%が優良

ROE

1.6%

≧10%が優良

ROIC

2.0%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

-3.4%

≧10%が優良

営業利益成長率

12.7%

≧10%が優良

EPS成長率

≧10%が優良

3行解説

  • 売上高は主要顧客の減産影響で791.14億円(前年比3.4%減)となったが、原価低減と英国子会社の再建により営業利益は23.59億円(同12.7%増)と増益。
  • 前期の巨額損失から脱却し、親会社株主に帰属する当期純利益は3.28億円(前期は7.90億円の赤字)と黒字転換を達成。
  • 自己資本比率は27.8%へ上昇し財務基盤は回復途上にあるが、利益水準が低く、当期の配当は「無配」を継続。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-12 15:35 提出)

進捗

1Q
営業利益
+27.7%
売上高
-8.8%
2Q
営業利益
-61.3%
売上高
-12.2%
3Q
営業利益
-55.8%
売上高
-11.1%

3行解説

  • 大幅な減収減益と赤字転落: 売上高は前年同期比11.1%減の522.6億円、親会社株主に帰属する四半期純損益は4,000万円の赤字(前年同期は4.09億円の黒字)へ転落した。
  • 海外事業の深刻な減速: 中国市場での日系メーカーのシェア低下によるアジア事業の営業利益66.7%減に加え、北米事業でも関税政策等の影響で2.43億円のセグメント損失を計上した。
  • Q4偏重計画への懸念: 通期純利益予想2億円に対し、第3四半期時点で赤字という厳しい進捗。達成は第4四半期への極端な利益偏重が前提となっており、不確実性が高い。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-02-12 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-11-12 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-08-07 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報 2025-06-20 2025-03 期末 有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
短信 2025-05-14 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-02-12 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)