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エフ・シー・シー 四半期進捗

決算短信(2026-03 第2四半期)・連結

短信要約

1. 要点(3行)

  • 中間期としての過去最高益を更新: 円高進行やベトナムの規制影響による二輪事業の苦戦を、北米四輪事業の好調と製品保証引当金の戻し入れ等で補い、親会社株主帰属利益は前年同期比16.4%増の89.6億円と着地。
  • 通期予想の上方修正と増配を発表: 北米やインドでの好調な販売を背景に、売上高を70億円、営業利益を10億円上方修正。中間・期末配当も当初予想から増額し、年間134円(前年の記念配当を除く普通配当76円に対し大幅増)とした。
  • 進捗率は極めて堅調: 修正後の通期計画に対し、営業利益ベースで63.3%の進捗に達しており、下期の為替前提(1ドル145円)に保守的な面があるものの、計画達成の確度は高い。

2. 直近の業績と進捗率

  • 売上収益: 1,263億円(前年同期比0.7%減)
  • 営業利益: 101億円(同1.1%増)
  • 税引前利益: 110億円(同7.8%増)
  • 進捗率: 修正後通期予想(売上2,440億円、営業益160億円)に対し、売上51.8%、営業利益63.3%
  • 勢いの変化: 前年同期の営業利益進捗率(通期実績に対し57.8%)と比較しても、今期は上期で利益を積み増している。為替影響による営業減益要因10.3億円や米国関税影響8.7億円を跳ね除けての微増益は、実質的な稼ぐ力の向上を示している。

3. セグメント別のモメンタム

  • 四輪事業(勢い): 売上高672億円(1.3%減)ながら、営業利益は62.6億円(37.4%増)と急伸。北米での販売増に加え、製品保証引当金の計上減少が利益を押し上げた。

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進捗詳細

今期累計実績

2025-04 〜 2025-09

項目 当期 前年比 前年同期 2024-04 〜 2024-09
売上高 1263.8億円 -0.7% 1273.2億円
営業利益 101.3億円 +1.1% 100.3億円

通期予想

2025-04 〜 2026-03

項目 予想 前年比(予想)
売上高 2440.0億円 -4.9%
営業利益 160.0億円 -7.7%

配当

時期 前期(実績) 当期
中間 101円 67円
期末 101円 67円 予想
年間合計 202円 134円 予想