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ムラキ 四半期進捗

決算短信(2026-03 第2四半期)・連結

短信要約

1. 要点(3行)

  • 増収減益の着地: 売上高はカスタマイズ提案の定着で前年同期比2.6%増の38.84億円と堅調だったが、各段階利益は人件費増や新規事業コストが重石となり20〜30%台の大幅減益となった。
  • 利益進捗率の高さが際立つ: 前年同期比では減益ながら、通期計画に対する営業利益進捗率は87.0%に達しており、期初予想の保守的な姿勢と、下期に向けた上方修正の可能性を示唆している。
  • 新規事業と高付加価値品が牽引: 猛暑によるエアコンメンテナンス需要の取り込みや、拡大中の「業務レンタカーサービス」が寄与。一方でベースアップによる販管費増が利益率を圧迫する構造。

2. 直近の業績と進捗率

当中間連結会計期間の業績は以下の通り。

  • 売上高: 38.84億円(前年同期比 +2.6%)
  • 営業利益: 0.8億円(同 △24.6%)
  • 経常利益: 0.93億円(同 △20.7%)
  • 親会社株主に帰属する中間純利益: 0.42億円(同 △38.4%)

【通期計画に対する進捗率】

  • 売上高: 50.5%(前年同期 50.2%)
  • 営業利益: 87.0%(前年同期 74.1%)
  • 経常利益: 83.0%(前年同期 69.6%)
  • 中間純利益: 84.0%(前年同期 75.8%)

売上高は前年並みのペースだが、利益面での進捗率は前年を大きく上回る。これは、通期利益計画が前期実績に対して大幅な減益を見込んだ慎重な数値であるためだが、足元の利益の勢いは計画を大きく上回って推移している。

3. セグメント別のモメンタム

単一報告セグメント(カーケア関連商品販売事業)だが、内訳の勢いは以下の通り。

  • 「勢い」あり:

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進捗詳細

今期累計実績

2025-04 〜 2025-09

項目 当期 前年比 前年同期 2024-04 〜 2024-09
売上高 38.8億円 +2.6% 37.9億円
営業利益 80,000,000円 -24.6% 1.1億円
経常利益 93,000,000円 -20.7% 1.2億円
当期純利益(親会社帰属) 42,000,000円 -38.4% 69,000,000円
包括利益 71,000,000円 -11.8% 81,000,000円
1株当たり当期純利益 30.26円 49.1円
希薄化後1株当たり純利益

財務状態

項目 2025-09末 2025-03末
総資産 39.7億円 39.5億円
純資産 27.4億円 26.9億円
自己資本比率 68.9% 68.1%
自己資本 27.4億円 26.9億円

通期予想

2025-04 〜 2026-03

項目 予想 前年比(予想)
売上高 76.9億円 +2.0%
営業利益 92,000,000円 -36.0%
経常利益 1.1億円 -33.5%
当期純利益 50,000,000円 -45.0%
1株当たり当期純利益 35.22円

配当

時期 前期(実績) 当期
中間 12.5円 15円
期末 17.5円 15円 予想
年間合計 30円 30円 予想