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ムラキ

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7477 スタンダード

ムラキ株式会社(以下、当社)は、サービスステーション(SS)向けに自動車補修部品やケミカル用品を卸売りする**「カーケア関連商品販売事業」を主軸(売上高の99%以上)**とする企業です。主要製品はオイルエレメント、洗車機用洗剤、ワイパーブレード、バッテリー等であり、SSの運営を支える消耗品供給に強みを持ちます。主要顧客はENEOSトレーディング(売上構成比11.8%)やアポロリンク(同10.2%)といった石油元売系の商社です。競合環境としては、国内のSS件数減少という構造的な市場縮小の中にあります。

市場ポジション

スタンダード市場 / 卸売業

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-23 提出)

収益性

営業利益率

1.9%

≧10%が優良

ROA

3.6%

≧5%が優良

ROE

3.4%

≧10%が優良

ROIC

2.9%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

1.8%

≧10%が優良

営業利益成長率

-25.2%

≧10%が優良

EPS成長率

-54.1%

≧10%が優良

3行解説

  • 増収減益の決算: 売上高は75.43億円(前年同期比1.8%増)と微増も、純利益は0.90億円(同54.1%減)と大幅な減益。
  • 財務健全性は維持: 自己資本比率68.1%、ROE 3.4%。低収益化が進む一方、実質無借金経営に近く、財務基盤は強固。
  • 還元姿勢と新事業: 利益減の中、配当を30円(前年比5円増)へ増配。SS依存脱却に向け「業務レンタカー」等の新領域を模索。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-01-28 16:00 提出)

進捗

1Q
営業利益
-42.6%
売上高
+2.1%
2Q
営業利益
-24.5%
売上高
+2.6%
3Q
営業利益
-12.9%
売上高
+3.5%

3行解説

  • 増収減益の着地: 売上高は前年同期比3.5%増と堅調に推移した一方、販管費の増加により営業利益は12.9%減となり、利益面での苦戦が鮮明となった。
  • 計画超過の進捗と据え置き: 第3四半期時点で営業利益は通期計画の176%に達しているが、会社側は業績予想を据え置いており、第4四半期に大幅な費用計上や需要減を織り込んでいる可能性がある。
  • 新規事業への先行投資: 主力のカーケア関連商品が堅調な一方で、「業務レンタカーサービス」の増車に伴う費用増が利益を圧迫しており、次なる成長への「産みの苦しみ」のフェーズにある。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-01-28 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-10-29 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-07-28 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報 2025-06-23 2025-03 期末 有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
短信 2025-05-15 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-01-28 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)