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ムラキ 四半期進捗

決算短信(2025-03 通期)・連結

短信要約

1. 要点(3行)

  • 2025年3月期は売上高75.43億円(1.8%増)と微増収ながら、販管費増加により営業利益は1.43億円(25.2%減)と大幅な減益着地。
  • 2026年3月期の通期予想は、売上高は微増を見込むものの、人件費や仕入コスト増、設備投資に伴う減価償却費負担により、営業利益は9,200万円(36.0%減)とさらなる苦戦を予測。
  • 利益面は厳しいが、自己資本比率68.1%かつ無借金経営の健全な財務基盤を背景に、年間配当は30円を維持。新たにJ-ESOP-RS(株式給付信託)を導入し、資本効率意識を高める姿勢。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期の通期実績は以下の通りです。

  • 売上高: 75.43億円(前期比1.8%増)
  • 営業利益: 1.43億円(前期比25.2%減)
  • 経常利益: 1.68億円(前期比22.0%減)
  • 親会社株主に帰属する当期純利益: 0.9億円(前期比54.1%減)

進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画に対する進捗は100%ですが、前期に計上された繰延税金資産の増加に伴う法人税等調整額(益)7,400万円の剥落により、最終利益の減益幅が拡大しています。売上高は主力商品(ワイパー、バッテリー、デジタルサイネージ等)の伸長で増収を確保したものの、ベースアップによる人件費増や基幹システム入れ替え費用が利益を圧迫しており、勢いは減退傾向にあります。

3. セグメント別のモメンタム

同社は「カーケア関連商品販売事業」の単一セグメントですが、内訳の勢いは以下の通りです。

  • 勢い(ポジティブ): 主力商品のワイパーブレードが販売施策変更により回復。高付加価値洗車関連、アドブルー(環境対策品)、デジタルサイネージ、設備機器の販売が好調。新規事業の「業務レンタカーサービス」も好調に推移しています。

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進捗詳細

今期実績

2024-04 〜 2025-03

項目 当期 前年比 前年同期 2023-04 〜 2024-03
売上高 75.4億円 +1.8% 74.1億円
営業利益 1.4億円 -25.2% 1.9億円
経常利益 1.7億円 -22.0% 2.1億円
当期純利益(親会社帰属) 90,000,000円 -54.1% 2.0億円
包括利益 92,000,000円 -59.2% 2.3億円
1株当たり当期純利益 64.07円 139.64円
希薄化後1株当たり純利益

財務状態

項目 2025-03末 2024-03末
総資産 39.5億円 39.5億円
純資産 26.9億円 26.4億円
自己資本比率 68.1% 66.8%
自己資本 26.9億円 26.4億円
1株当たり純資産 1,895.7円 1,858.37円

収益性指標

指標 当期 前期
ROE(自己資本当期純利益率) 3.4% 7.8%
ROA(総資産経常利益率) 4.3% 5.5%
売上高営業利益率 1.9% 2.6%

キャッシュ・フロー

項目 当期 前期
営業活動によるキャッシュ・フロー 1.3億円 1.2億円
投資活動によるキャッシュ・フロー -23,000,000円 -1.3億円
財務活動によるキャッシュ・フロー -45,000,000円 -90,000,000円
期末現金及び現金同等物残高 14.1億円 13.5億円

来期予想

2025-04 〜 2026-03

項目 予想 前年比(予想)
売上高 76.9億円 +2.0%
営業利益 92,000,000円 -36.0%
経常利益 1.1億円 -33.5%
当期純利益 50,000,000円 -45.0%
1株当たり当期純利益 35.22円

配当

時期 前期(実績) 当期
中間 10円 12.5円
期末 15円 17.5円
配当性向:当期 47.8% / 前期 17.9% 純資産配当率:当期 1.6% / 前期 1.4%