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オーハシテクニカ

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7628 プライム

株式会社オーハシテクニカは、独立系の自動車部品サプライヤーです。最大の特徴は、自社工場を持つ「ファクトリー機能」と、約300社の協力メーカーを活用する「ファブレス機能」を併せ持つビジネスモデルにあります。エンジン関連、車体組立用、ブレーキ関連、そしてEV(電気自動車)向けの精密機能部品などを主力製品としています。主要顧客は日産自動車、本田技研工業などの日系完成車メーカーおよび大手部品メーカー(ティア1)です。競合環境としては、EVシフトに伴う既存エンジン部品の需要減や、中国メーカーの台頭による価格競争の激化に直面しています。

市場ポジション

プライム市場 / 卸売業

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-24 提出)

収益性

営業利益率

4.5%

≧10%が優良

ROA

3.7%

≧5%が優良

ROE

4.0%

≧10%が優良

ROIC

3.0%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

2.1%

≧10%が優良

営業利益成長率

8.6%

≧10%が優良

EPS成長率

54.5%

≧10%が優良

3行解説

  1. 連結売上高は400.17億円(前年同期比2.1%増)と過去最高を更新したが、好調な米州と苦戦する中国・アセアンで明暗が分かれた。
  2. 自己資本比率80.4%という極めて強固な財務基盤を背景に、DOE 2.8%以上への目標引き上げや大規模な自己株式取得(計約10億円規模)など、株主還元を加速させている。
  3. 中期経営計画を2年延長し、EV向け「e-Axle」部品などの開発・増産体制を強化。内製比率を26%から40%へ引き上げることで収益性の改善を図る。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-10 15:30 提出)

進捗

1Q
営業利益
+71.0%
売上高
+0.8%
2Q
営業利益
+27.6%
売上高
-1.8%
3Q
営業利益
+29.9%
売上高
+0.7%

3行解説

  • 大幅な利益超過: 売上高は微増(前年同期比0.7%増)に留まるも、営業利益は29.9%増、親会社株主に帰属する四半期純利益は74.5%増と大幅な増益を達成。
  • 海外セグメントの躍進: 米州(利益80.2%増)や欧州(利益206.2%増)における価格改定と生産性向上、不採算であった中国事業の赤字幅縮小が利益を押し上げた。
  • 通期計画をほぼ達成: 第3四半期時点で通期営業利益予想の94.7%を消化しており、純利益に関しては既に通期計画を上回る106.1%に達している。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-02-10 2026-03 第3四半期 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-11-11 2026-03 第2四半期 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-08-07 2026-03 第1四半期 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報 2025-06-24 2025-03 期末 有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
短信 2025-05-13 2025-03 通期 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-02-07 2025-03 第3四半期 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)