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ドリームベッド

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7791 スタンダード

ドリームベッド株式会社は、自社ブランド(dream bed、WATER WORLD)および海外有力ブランド(米サータ、仏リーン・ロゼ、独ルフ等)のライセンス生産・販売を行う老舗家具メーカーです。マットレス、ベッドフレーム、ソファ等のデザイン開発から製造、販売までを一貫して手掛けています。

  • 主要製品: マットレス、ベッドフレーム、リビングソファ等。
  • 主要顧客: 全国家具販売店への卸売(売上の70.7%)、および宿泊施設(ホテル)向け直接販売(12.8%)。
  • 競合環境: ニトリ等のSPA(製造小売)や海外高級ブランドとの競合がありますが、中価格帯から高価格帯までの幅広いマルチブランド戦略で差別化を図っています。

市場ポジション

スタンダード市場 / その他製品

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-26 提出)

収益性

営業利益率

5.2%

≧10%が優良

ROA

5.4%

≧5%が優良

ROE

9.5%

≧10%が優良

ROIC

5.1%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

18.5%

≧10%が優良

営業利益成長率

211.2%

≧10%が優良

EPS成長率

63.8%

≧10%が優良

3行解説

  • 業績急拡大: インバウンド回復に伴うホテル向け需要が183.7%増と爆発的に成長し、売上高は115.1億円(18.5%増)を記録。
  • 収益性改善: 営業利益が5.9億円(211.2%増)と大幅増益となり、ROEも9.5%へ上昇、中期経営計画を前倒しで達成する勢い。
  • 積極還元: 配当性向32.5%を維持しつつ、増配(年間33円)と自己株式取得を組み合わせ、株主還元姿勢を明確化。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-12 17:00 提出)

進捗

1Q
営業利益
+39.0%
売上高
+4.7%
2Q
営業利益
+19.7%
売上高
+4.5%
3Q
営業利益
-16.0%
売上高
+2.9%

3行解説

  • 増収減益の着地:売上高は前年同期比2.9%増と堅調だが、人的資本投資や販促費の増加により営業利益は16.1%減と、先行投資が利益を圧迫する局面にある。
  • 販路別の明暗:主力の家具販売店向けが苦戦する一方、インバウンド需要を取り込んだ商業施設向け(前年比9.1%増)や、直営ショップ・ショールーム(同11.7%増)が成長を牽引。
  • 株主還元の強化:業績進捗が計画比でやや慎重な推移を見せる中、自己株式取得(上限6,300万円、1.69%)を決定し、資本効率の向上と株価下支えの姿勢を鮮明にした。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-02-12 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信 2025-11-07 2026-03 第2四半期 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](非連結)
短信 2025-08-08 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
有報 2025-06-26 2025-03 期末 有価証券報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)
短信 2025-05-09 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信 2025-02-12 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)