ホーム / NISSHA / 四半期進捗

NISSHA 四半期進捗

決算短信(2025-12 第1四半期)・連結

短信要約

1. 要点(3行)

  • 営業利益の二桁増益: 売上高は前年同期比1.5%増の474.42億円に留まるも、デバイス事業の収益改善やメディカル事業の急成長により、営業利益は19.9%増の15.09億円と好発進。
  • メディカル事業が牽引: 前年に買収したIsometric社の寄与もあり、メディカル事業の売上高が18.7%増、セグメント利益が83.6%増と大幅に伸長し、成長の柱として鮮明化。
  • 純利益の大幅減と包括利益の赤字: 金融費用の増加や為替・資産価値の変動により、親会社帰属の四半期利益は87百万円(92.8%減)、包括利益は36.49億円の赤字へと急悪化。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期 第1四半期の連結実績は以下の通りです。

  • 売上高: 474.42億円(前年同期比 1.5%増)
  • 営業利益: 15.09億円(同 19.9%増)
  • 税引前四半期利益: 6.63億円(同 60.3%減)
  • 親会社の所有者に帰属する四半期利益: 0.87億円(同 92.8%減)

通期計画に対する進捗率と勢い:

  • 売上高: 24.8%(前年同期の進捗率 23.8%から1.0pt上昇)
  • 営業利益: 22.8%(前年同期 22.9%とほぼ同等) 売上・営業利益ともに通期計画(売上1,908億円、営業利益66億円)に対して概ね25%前後の進捗となっており、計画に沿った着実な推移と言えます。ただし、支払利息増や為替影響等による営業外損益の悪化が、最終利益の進捗(2.1%)を著しく押し下げています。

3. セグメント別のモメンタム

  • 産業資材(勢い:足踏み): 売上高187.85億円(5.3%増)、利益10.41億円(9.4%減)。モビリティ向けは底堅いものの、新製品関連の先行費用が利益を圧迫。

続きで読める項目(スタンダードプラン以上)

  • 🔒 直近の業績と進捗率
  • 🔒 セグメント別のモメンタム
  • 🔒 予想の修正と背景
  • 🔒 キャッシュフローと財務の急変
  • 🔒 経営陣のトーンと重要イベント
  • 🔒 懸念点と不確実性
  • 🔒 総評

上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。

プランをアップグレード

進捗詳細

今期累計実績

2025-01 〜 2025-03

項目 当期 前年比 前年同期 2024-01 〜 2024-03
売上高 474.4億円 +1.5% 467.2億円
営業利益 15.1億円 +19.9% 12.6億円

通期予想

2025-01 〜 2025-12

項目 予想 前年比(予想)
売上高 1908.0億円 -2.5%
営業利益 66.0億円 +20.3%

配当

時期 前期(実績) 当期
中間 25円 25円 予想
期末 25円 25円 予想
年間合計 50円 50円 予想