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ユビテック

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6662 スタンダード

株式会社ユビテックは、オリックス株式会社を親会社(議決権57.6%保有)とするIoTソリューション企業です。

  • 事業内容: 「IoT事業」を核に、通信端末のハードウェア開発からサーバー・Webアプリケーション、インフラ構築までを一気通貫で提供。
  • 主要製品・サービス: アルコールチェック管理や運行管理を行う「D-Drive」、作業者の安全見守り・熱中症予兆検知を行う「Work Mate」。
  • 主要顧客: オリックス自動車(売上構成比12.4%)、明治安田システム・テクノロジー等。
  • 競合環境: SaaS型運行管理サービスやウェアラブル安全管理市場にて、大手電機メーカーのほか、特化型ベンチャーと競合しています。

市場ポジション

スタンダード市場 / 電気機器

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-06 期末、2025-09-29 提出)

収益性

営業利益率

-13.6%

≧10%が優良

ROA

-8.2%

≧5%が優良

ROE

-28.0%

≧10%が優良

ROIC

-7.7%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

21.6%

≧10%が優良

営業利益成長率

≧10%が優良

EPS成長率

≧10%が優良

3行解説

  • 売上高は前年比21.6%増の12.35億円と回復基調にあり、主力事業のIoT事業が営業黒字化を達成。
  • 5期連続の営業赤字と、固定資産の全額減損(3.25億円)による大幅な当期純損失(4.93億円)を計上。
  • 「継続企業の前提に関する重要事象」が記載されているが、12.44億円の豊富な手元資金を背景に事業継続の懸念はなしと判断。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-06 第2四半期 、2026-02-06 16:00 提出)

進捗

※ 通期業績予想は非開示(実績のみ表示)

1Q
営業利益
売上高
+52.0%
2Q
営業利益
売上高
+21.5%

3行解説

  • 黒字転換の達成: 前年同期の1.28億円の営業損失から、今期は0.32億円の営業利益へとV字回復を遂げ、構造的な利益体質への転換が鮮明となった。
  • IoT事業が急成長: SaaSサービス「D-Drive」「Work Mate」が牽引し、IoT事業の売上高が前年同期比96.5%増とほぼ倍増、セグメント利益も大幅な黒字化を達成した。
  • 財務健全性と継続企業の疑義: 自己資本比率88.8%と極めて高い財務安定性を誇る一方、5期連続の営業損失を受け「継続企業の前提に関する重要事象」が引き続き注記されている。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-02-06 2026-06 第2四半期 2026年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-11-07 2026-06 第1四半期 2026年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報 2025-09-29 2025-06 期末 有価証券報告書-第49期(2024/07/01-2025/06/30)
短信 2025-08-08 2025-06 通期 2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-05-09 2025-06 第3四半期 2025年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-02-07 2025-06 第2四半期 2025年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)