旭情報サービス株式会社(以下、当社)は、オープン系サーバーやネットワークシステムの構築・運用管理を行う「ネットワークサービス」、業務系システムの設計・開発を行う「システム開発」、および汎用系システムの保守・運用管理を行う「システム運用」を主軸とする独立系ITサービス企業です。 主要顧客には**株式会社トヨタシステムズ(売上高の23.4%、約37.1億円)**や株式会社デンソーなどのトヨタグループを抱え、自動車関連や移動体通信分野に強みを持ちます。競合環境としては、DX推進によるIT投資拡大を背景に、技術者確保の競争が激化しています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-25 提出)収益性
営業利益率
10.0%
≧10%が優良
ROA
11.1%
≧5%が優良
ROE
10.5%
≧10%が優良
ROIC
9.7%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
7.0%
≧10%が優良
営業利益成長率
11.1%
≧10%が優良
EPS成長率
11.0%
≧10%が優良
3行解説
- 業績は売上高158.2億円(前期比7.0%増)、当期純利益11.9億円(同11.0%増)と増収増益を達成。
- 自己資本比率79.8%、現金同等物62億円と極めて強固な財務基盤を誇り、実質無借金経営を継続。
- 2024年10月の株式分割(1:2)後も配当性向40%以上を維持し、株主還元への積極姿勢を明示。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-09 16:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 2.7億円 / 予想: 17.0億円
-7.9%
売上高
実績: 39.4億円 / 予想: 169.5億円
+5.2%
2Q
営業利益
実績: 7.1億円 / 予想: 17.0億円
+4.8%
売上高
実績: 81.2億円 / 予想: 169.5億円
+4.8%
3Q
営業利益
実績: 11.0億円 / 予想: 17.0億円
-8.3%
売上高
実績: 122.6億円 / 予想: 169.5億円
+4.7%
3行解説
- 増収減益の着地: 売上高はネットワークサービスが牽引し前年同期比4.7%増の122.60億円となるも、採用・教育投資や賃金改善などの「人への投資」が嵩み、営業利益は同8.4%減の11.00億円に。
- 高水準な財務基盤: 自己資本比率は82.1%と極めて高く、無借金経営に近い健全な財務を維持しつつ、株式分割(1:2)を経て配当水準も維持・安定。
- DX需要の取り込み: 自動車や金融・保険分野でのIT投資が活発で、AI・クラウド・セキュリティ等の案件獲得が順調に進む一方、システム運用等のレガシー領域は縮小傾向。
書類一覧
ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信
2026-02-09 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信
2025-11-05 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信
2025-08-08 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
有報
2025-06-25 2025-03 期末 有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
短信
2025-05-01 2025-03 通期 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信
2025-02-10 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)