旭情報サービス株式会社(以下、当社)は、オープン系サーバーやネットワークシステムの構築・運用管理を行う「ネットワークサービス」、業務系システムの設計・開発を行う「システム開発」、および汎用系システムの保守・運用管理を行う「システム運用」を主軸とする独立系ITサービス企業です。 主要顧客には**株式会社トヨタシステムズ(売上高の23.4%、約37.1億円)**や株式会社デンソーなどのトヨタグループを抱え、自動車関連や移動体通信分野に強みを持ちます。競合環境としては、DX推進によるIT投資拡大を背景に、技術者確保の競争が激化しています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-25 提出)収益性
営業利益率
10.0%
≧10%が優良
ROA
11.1%
≧5%が優良
ROE
10.5%
≧10%が優良
ROIC
9.7%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
7.0%
≧10%が優良
営業利益成長率
11.1%
≧10%が優良
EPS成長率
11.0%
≧10%が優良
3行解説
- 業績は売上高158.2億円(前期比7.0%増)、当期純利益11.9億円(同11.0%増)と増収増益を達成。
- 自己資本比率79.8%、現金同等物62億円と極めて強固な財務基盤を誇り、実質無借金経営を継続。
- 2024年10月の株式分割(1:2)後も配当性向40%以上を維持し、株主還元への積極姿勢を明示。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 通期 、2026-05-01 16:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 2.7億円 / 予想: 17.0億円
-7.9%
売上高
実績: 39.4億円 / 予想: 169.5億円
+5.2%
2Q
営業利益
実績: 7.1億円 / 予想: 17.0億円
+4.8%
売上高
実績: 81.2億円 / 予想: 169.5億円
+4.8%
3Q
営業利益
実績: 11.0億円 / 予想: 17.0億円
-8.3%
売上高
実績: 122.6億円 / 予想: 169.5億円
+4.7%
通期
営業利益
実績: 16.4億円 / 予想: 未開示
+3.8%
売上高
実績: 165.5億円 / 予想: 未開示
+4.6%
3行解説
- 2026年3月期は、自動車や金融・保険分野でのDX需要を取り込み、売上高165.48億円(前年比4.6%増)、営業利益16.45億円(同3.8%増)と増収増益で着地。
- 主力のネットワークサービスが牽引する一方、システム運用分野は市場縮小と価格下落により売上高が約10%減少するなど、事業ポートフォリオの転換期にある。
- 2027年3月期の通期予想は増収・営業増益を見込むが、当期純利益は税負担等の影響もあり12.21億円(同4.3%減)と微減益を計画している。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン(市場全体の動きを除いた個別の反応)
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2026年3月期 通期 | +3.8% | +3.5% | -5.8% | — | — |
| 2026-02-09 | 2026年3月期 第3四半期 | -8.3% | -2.1% | -13.3% | -7.5% | -13.9% |
| 2025-11-05 | 2026年3月期 第2四半期 | +4.8% | +2.1% | +6.1% | +13.7% | +24.4% |
| 2025-08-08 | 2026年3月期 第1四半期 | -7.9% | -0.5% | -10.2% | -9.9% | -14.5% |
| 2025-05-01 | 2025年3月期 通期 | +11.1% | +1.9% | +2.9% | +2.5% | -4.7% |
| 2025-02-10 | 2025年3月期 第3四半期 | +16.6% | +1.9% | +0.8% | +12.4% | +13.5% |
有価証券報告書
2025-06-25 有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)