ホーム / 富士急行 / 四半期進捗

富士急行 四半期進捗

決算短信(2026-03 第3四半期)・連結

短信要約

1. 要点(3行)

  • インバウンド需要が牽引し増収増益: 鉄道・バス・船舶等の運輸業が訪日外国人客の増加により好調に推移し、営業利益は前年同期比4.6%増の69.9億円を確保。
  • 利益進捗は極めて順調、通期達成に高い確度: 営業利益の通期計画に対する進捗率は約80%に達しており、第4四半期に向けた利益の積み上げに余裕がある。
  • 退職給付信託の解約による特別利益の発生: 重要な後発事象として、積立超過に伴う信託の一部解約を決定。通期連結決算において約6億円の特別利益計上が見込まれる点はサプライズ。

2. 直近の業績と進捗率

第3四半期累計期間の着地は以下の通りです。

  • 営業収益: 407.1億円(前年同期比3.2%増)
  • 営業利益: 69.9億円(同4.6%増)
  • 経常利益: 69.1億円(同5.4%増)
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益: 45.1億円(同2.9%増)

通期計画に対する進捗率(前年同期の進捗は未公表のため着地比率で分析):

  • 営業収益:74.2%
  • 営業利益:79.9%
  • 経常利益:81.8%
  • 純利益:85.1% 各段階利益において80%前後の進捗を見せており、例年の傾向に照らしても通期計画(純利益53億円等)の達成は極めて現実的、あるいは上振れの期待が持てる勢いです。

3. セグメント別のモメンタム

  • 運輸業(勢い:強):

続きで読める項目(スタンダードプラン以上)

  • 🔒 直近の業績と進捗率
  • 🔒 セグメント別のモメンタム
  • 🔒 予想の修正と背景
  • 🔒 キャッシュフローと財務の急変
  • 🔒 経営陣のトーンと重要イベント
  • 🔒 懸念点と不確実性
  • 🔒 総評

上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。

プランをアップグレード

進捗詳細

今期累計実績

2025-04 〜 2025-12

項目 当期 前年比 前年同期 2024-04 〜 2024-12
営業収益 407.1億円 +3.2% 394.3億円
営業利益 69.9億円 +4.6% 66.8億円
経常利益 69.1億円 +5.4% 65.5億円
当期純利益(親会社帰属) 45.1億円 +2.9% 43.9億円
包括利益 61.7億円 +35.9% 45.4億円
1株当たり当期純利益 84.98円 82.62円
希薄化後1株当たり純利益

財務状態

項目 2025-12末 2025-03末
総資産 1010.7億円 1011.0億円
純資産 414.1億円 367.9億円
自己資本比率 39.8% 35.3%
自己資本 402.4億円 356.9億円

通期予想

2025-04 〜 2026-03

項目 予想 前年比(予想)
営業収益 548.5億円 +5.0%
営業利益 87.5億円 +5.2%
経常利益 84.5億円 +4.0%
当期純利益 53.0億円 +3.8%
1株当たり当期純利益 99.81円

配当

時期 前期(実績) 当期
期末 29円 30円 予想
年間合計 29円 30円 予想