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ゼロ 四半期進捗

決算短信(2025-06 第2四半期)・連結

短信要約

1. 要点(3行)

  • 利益面で驚異的な伸び: 国内自動車関連事業の価格転嫁と輸送効率改善により、中間営業利益は前年同期比113.9%増の49.5億円と倍増以上を達成。
  • 「2024年問題」を追い風に: 物流規制に伴う輸送力不足を背景に輸送料金の値上げが浸透。ソウイング社の連結化(M&A)も増収増益に大きく寄与。
  • 進捗率は極めて順調: 通期計画に対する中間時点の営業利益進捗率は61.1%に達しており、下期の不透明感を考慮しても上方修正が期待される強い着地。

2. 直近の業績と進捗率

今中間期の着地は、売上・利益ともに前年を大きく上回る極めて強い内容です。

  • 売上収益: 689.6億円(前年同期比 +7.1%)
  • 営業利益: 49.5億円(同 +113.9%)
  • 中間利益(親会社所有者帰属): 35.1億円(同 +140.0%)

通期計画(営業利益81.0億円)に対する進捗率:

  • 進捗率: 61.1%
  • 前年同期の中間進捗率(約37.1%:通期実績62.2億円に対し中間23.1億円)と比較して、今期の勢いは際立っています。第2四半期時点で既に通期計画の6割を超えており、業績のモメンタムは非常に強いと言えます。

3. セグメント別のモメンタム

  • 国内自動車関連事業【強い勢い】:

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進捗詳細

今期累計実績

2024-07 〜 2024-12

項目 当期 前年比 前年同期 2023-07 〜 2023-12
売上高 689.6億円 +7.1% 644.0億円
営業利益 49.5億円 +113.9% 23.1億円

通期予想

2024-07 〜 2025-06

項目 予想 前年比(予想)
売上高 1350.0億円 -4.1%
営業利益 81.0億円 +30.2%

配当

時期 前期(実績) 当期
中間 15円 43円
期末 46.4円 64.4円 予想
年間合計 61.4円 107.4円 予想