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アサガミ

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9311 スタンダード

当社グループ(アサガミ株式会社および連結子会社9社)は、物流事業、不動産事業、印刷事業、その他の4部門を主軸に展開しています。

  • 物流事業: 倉庫、港湾フォワーディング、運輸(3PL含む)を手掛け、売上高の約56%を占める基幹事業です。
  • 不動産事業: 顧客の要望に合わせた大型物流施設・商業施設の賃貸・管理を行っています。
  • 印刷事業: 婚礼・年賀状等の一般印刷、新聞の受託印刷を行っています。
  • 主要顧客: 当連結会計年度において、日本郵便株式会社への売上高が39.2億円(連結売上高の10.1%)に達しています。
  • 競合環境: 物流業界では「2024年問題」に伴う人件費上昇や労働力不足、印刷業界ではペーパーレス化による市場縮小という厳しい環境下にあります。

市場ポジション

スタンダード市場 / 倉庫・運輸関連業

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-26 提出)

収益性

営業利益率

5.0%

≧10%が優良

ROA

4.3%

≧5%が優良

ROE

5.7%

≧10%が優良

ROIC

3.9%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

-1.7%

≧10%が優良

営業利益成長率

25.5%

≧10%が優良

EPS成長率

36.8%

≧10%が優良

3行解説

  1. 構造改革の進展により、連結売上高は前年同期比1.7%減の389.4億円となったものの、親会社株主に帰属する当期純利益は同36.8%増の11.7億円と大幅な増益を達成。
  2. 印刷事業において人件費等の固定費削減を含む事業構造改善が奏功し、セグメント利益が4.1億円(前年同期比190.6%増)と急回復。
  3. 自己資本比率が47.9%へ向上し、営業キャッシュ・フローも31.2億円と純利益を大きく上回る質を維持しているが、配当性向は17.1%に留まる。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-01-30 15:35 提出)

進捗

1Q
営業利益
+117.7%
売上高
-0.1%
2Q
営業利益
+1446.9%
売上高
+1.6%
3Q
営業利益
+37.1%
売上高
-1.3%

3行解説

  • 大幅な増益着地と通期上方修正: 売上高は微減(前年同期比1.3%減)ながら、営業利益は37.1%増の23.6億円と急拡大。通期計画も大幅に上方修正された。
  • 印刷事業の構造改革が結実: 年賀・婚礼分野の市場縮小を、不採算取引の是正や固定費削減、他社からの新聞印刷受託増でカバーし、セグメント利益が92.4%増と倍増した。
  • 利益進捗率の高さ: 第3四半期時点で通期修正後の営業利益予想(25.0億円)に対し94.2%の進捗に達しており、さらなる上振れも期待できる勢い。

決算短信と発表後の株価反応

株価反応はTOPIX超過リターン(市場全体の動きを除いた個別の反応)

提出日 決算短信 営業利益 前年同期比 当日 1週間 1ヶ月 2ヶ月
2026-01-30 2026年3月期 第3四半期 +37.1% +13.1% +2.2% +14.8% +7.6%
2025-10-31 2026年3月期 第2四半期 +1446.9% +2.4% -1.1% -2.6% +7.4%
2025-07-31 2026年3月期 第1四半期 +117.7% -0.8% -5.2% +1.5% +8.9%
2025-05-15 2025年3月期 通期 +25.4% -0.9% +2.2% -2.1% -1.0%
2025-01-31 2025年3月期 第3四半期 +13.3% -2.8% +2.2% +2.2%