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日立製作所

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6501 プライム

日立製作所は、データとテクノロジーで社会インフラを革新する「社会イノベーション事業」をグローバルに展開しています。事業は「デジタルシステム&サービス(IT)」「グリーンエナジー&モビリティ(エネルギー・鉄道)」「コネクティブインダストリーズ(産業・ビル・家電)」の3セクターを成長分野として定義しています。 競合環境は、IT分野ではアクセンチュアやIBM、エネルギー・鉄道分野ではシーメンスやABB、アルストムといった世界的な巨大企業と多角的に競合しています。2025年4月からは、機動性を高めるため、グリーンエナジー&モビリティを「エナジー」と「モビリティ」に分割し、計5セグメント体制へ移行しています。

市場ポジション

プライム市場 / 電気機器

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-25 提出)

収益性

営業利益率

9.8%

≧10%が優良

ROA

7.5%

≧5%が優良

ROE

10.7%

≧10%が優良

ROIC

11.1%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

0.6%

≧10%が優良

営業利益成長率

16.6%

≧10%が優良

EPS成長率

5.5%

≧10%が優良

3行解説

  1. 日立Astemoの非連結化影響をこなし、Lumada事業(売上収益3兆210億円、前年比29%増)が牽引し実質増収増益を達成。
  2. 新中期計画「Inspire 2027」を始動し、Adjusted EBITA率13-15%、ROIC 12-13%という高い収益性目標を掲げる。
  3. 営業CFが1兆1,722億円と純利益を大幅に上回る質の高さを示し、3,000億円の自社株買い枠設定など還元姿勢も極めて強力。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-01-29 15:30 提出)

進捗

1Q
営業利益
+6.8%
売上高
+2.1%
2Q
営業利益
+25.5%
売上高
+5.3%
3Q
営業利益
+26.1%
売上高
+7.0%

3行解説

  • 利益成長の加速と上方修正: 第3四半期累計の親会社株主帰属利益が前年同期比48.2%増の6,385億円と急成長し、通期業績予想を上方修正(修正の有無:有)。
  • セグメントの明暗とエネルギーの躍進: デジタルが堅調な一方、エネルギー事業のAdjusted EBITAが前年同期比約65%増と爆発的に成長し、全社の牽引役へ。
  • 強力な還元姿勢の提示: 業績好調を背景に、上限1,000億円(3,000万株)の自己株式取得を決定し、資本効率の向上を一段と進める姿勢を鮮明にした。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-01-29 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
短信 2025-10-30 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期 (中間期) 決算短信〔IFRS〕(連結)
短信 2025-07-31 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
有報 2025-06-25 2025-03 期末 有価証券報告書-第156期(2024/04/01-2025/03/31)
短信 2025-04-28 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)