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ランドコンピュータ

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3924 プライム

株式会社ランドコンピュータは、金融・産業・公共分野を主軸とする独立系システムインテグレーター(SIer)です。

  • 事業内容: 「システムインテグレーション(SI)」、「パッケージベースSI(SAP/Salesforce等)」、「インフラソリューション」の3本柱で展開。
  • 主要製品・サービス: 金融機関向けシステム開発、SalesforceやSAPの導入・カスタマイズ、クラウド基盤の構築など。
  • 主要顧客: 富士通株式会社への依存度が高く、同社グループ全体で売上高の31.6%(2025年3月期)を占めます。
  • 競合環境: 独立系・メーカー系SIerとの激しい受注競争に加え、開発エンジニアの獲得競争が激化しています。

市場ポジション

プライム市場 / 情報・通信業

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-25 提出)

収益性

営業利益率

10.4%

≧10%が優良

ROA

16.8%

≧5%が優良

ROE

17.4%

≧10%が優良

ROIC

15.8%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

-0.0%

≧10%が優良

営業利益成長率

-17.1%

≧10%が優良

EPS成長率

-17.1%

≧10%が優良

3行解説

  • 連結売上高は137.3億円(前年同期比0.0%減)と横ばいながら、大規模不採算プロジェクトの発生により営業利益は14.3億円(同17.1%減)の大幅減益。
  • SAPやSalesforce関連の「パッケージベースSI」が売上高50.1億円(同7.2%増)と過去最高を更新し、不採算案件を抱えたSI事業の停滞を補完。
  • 自己資本比率71.55%、ROE17.45%と高い財務健全性と収益性を維持し、配当性向を66.7%まで引き上げるなど株主還元を強化。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-12 15:30 提出)

進捗

1Q
営業利益
+64.2%
売上高
-7.7%
2Q
営業利益
+41.1%
売上高
-8.0%
3Q
営業利益
+16.4%
売上高
-7.2%

3行解説

  • 売上高は大型案件の縮小や失注により前年同期比7.2%減となったが、不採算案件の抑制とプロジェクト管理の徹底により、営業利益は16.4%増と大幅な増益を達成した。
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益は、2026年4月に予定している東邦システムサイエンスとの経営統合に伴う関連費用2.51億円を特別損失として計上したため、前年同期比20.8%減の4.98億円に留まった。
  • 既存領域の売上は減速しているものの、クラウドサービスが26.0%増と伸長しており、経営統合後の新会社「株式会社トランヴィア」でのシナジー創出と高付加価値化へのシフトが今後の焦点となる。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-02-12 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-11-13 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-08-13 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報 2025-06-25 2025-03 期末 有価証券報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31)
短信 2025-05-13 2025-03 通期 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-02-13 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)