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ウイルテック

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7087 スタンダード

株式会社ウイルテックは、製造業向けの人材サービス(製造請負・派遣、機電系技術者派遣)を核に、建設・IT分野への人材派遣、および受託製造(EMS)や照明器具製造販売(ホタルクス)を展開する企業グループです。

  • 主要製品・サービス: 製造・建設・IT分野の人材アウトソーシング、プリント基板の設計・実装、住宅・産業用照明器具の製造販売。
  • 主要顧客: 電子部品、電気機器、情報通信機器、建設大手(ゼネコン・サブコン)など。
  • 競合環境: 人材サービス分野では大手・中堅派遣会社と競合し、採用競争が激化しています。EMSおよび照明事業では、国内外の電機メーカーや専業メーカーと価格・技術面で競合しています。

市場ポジション

スタンダード市場 / サービス業

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-26 提出)

収益性

営業利益率

2.4%

≧10%が優良

ROA

5.7%

≧5%が優良

ROE

9.0%

≧10%が優良

ROIC

7.1%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

24.9%

≧10%が優良

営業利益成長率

220.5%

≧10%が優良

EPS成長率

7.2%

≧10%が優良

3行解説

  • 2023年末にグループ化したホタルクスの通期寄与等により、売上高は445.8億円(前年比24.9%増)、営業利益は10.5億円(同220.1%増)と大幅な増収増益を達成。
  • 主力の製造・建設人材派遣は底堅く推移し、製造セグメントは黒字転換したが、ITセグメントは採用・育成費用の先行負担により利益が86.4%減少と苦戦。
  • 営業キャッシュフローが11.9億円と純利益(7.1億円)を上回る質を維持し、自己資本比率は44.6%へ上昇、年間40円の安定配当を継続。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-10 17:00 提出)

進捗

1Q
営業利益
+67.3%
売上高
+2.0%
2Q
営業利益
-32.4%
売上高
+1.3%
3Q
営業利益
-10.0%
売上高
+1.4%

3行解説

  • 人財系は堅調も、EMS事業の急減速で営業利益10.1%減: 主力の「人財系フィールド」は利益23.5%増と伸長したが、EMS事業を含む「モノ・コトづくりフィールド」の利益が89.0%減と大幅に悪化し、全体の足を引っ張る格好となった。
  • 製造請負・派遣は単価見直しが奏功: 製造請負・派遣事業において、契約単価の見直しや情報通信機器分野の回復により、セグメント利益が前年同期比65.5%増と大幅に改善した。
  • 通期進捗率はやや低調: 営業利益の進捗率は67.7%に留まり、前年同期の勢いと比較すると、通期目標(11億円)達成に向けては第4四半期の巻き返しが必須の状況。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-02-10 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-11-12 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-08-12 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報 2025-06-26 2025-03 期末 有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
短信 2025-05-13 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-02-12 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)